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Q

3、根據下列資料編制會計分錄。 紅星公司2022年3月發生下述經濟業務: (1)收到長風實業公司的投資1000000元,款項存入銀行。 (2)向銀行借入5年期借款200000元,款項存入銀行。 (3)向南海公司銷售A產品40件,每件售價1500元,開出增值稅專用發 票,注明貨款60000元,增值稅9600元。產品已發出,并向銀行辦妥托收手續 (4)用現金支付銷售產品的廣告費600元。 (5)收到一筆罰款1700元,存入銀行。 (6)辦公室主任張明出差,預借差旅費1000元,以現金支付。

2022-06-17 23:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-18 00:12

你好,同學 1借,銀行存款1000000 貸,實收資本1000000 2借,銀行存款200000 貸,長期借款200000 3借,應收賬款69600 貸,主營業務收入60000 應交稅費-增值稅銷項9600 4借,銷售費用600 貸,庫存現金600 5借,銀行存款1700 貸,營業外收入1700 6借,其他應收款1000 貸,庫存現金1000

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你好,同學 1借,銀行存款1000000 貸,實收資本1000000 2借,銀行存款200000 貸,長期借款200000 3借,應收賬款69600 貸,主營業務收入60000 應交稅費-增值稅銷項9600 4借,銷售費用600 貸,庫存現金600 5借,銀行存款1700 貸,營業外收入1700 6借,其他應收款1000 貸,庫存現金1000
2022-06-18
借應收賬款339000 貸主營業務收入30萬, 應交稅費應交增值稅銷項39000
2022-12-29
同學你好 借現金 貸銀行存款 借在途物資 借進項 貸銀行存款
2022-12-22
你好 (1)從銀行提取現金1000元,以備零星開支。 借:庫存現金,貸:銀行存款? (2)向光明公司購進A材料10000千克,單價10元,價款為100000元,增值稅專用發票上注明增值稅稅額為13000元,款項以銀行存款20010119支付,材料尚未入庫。 借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款? (3)企業以銀行存款支付銷售產品的廣告費300元。 借:銷售費用,貸:銀行存款? (4)收至新華公司投資款70000元,存入銀行。4:50至 借;銀行存款,貸:實收資本? (5)用銀行存款500000元償還到期的銀行臨時借款。 借:短期借款,貸:銀行存款? (6)銷售B產品40件,每件售價250元,貨款為10000元,按規定計算應交增值稅1300元,商品已發出,貨款已收到存入銀行 借:銀行存款??,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-12-22
同學您好 1、 借 應收賬款 348000 貸 主營業務收入 300000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)48000 2、 借 銀行存款 417,600 貸 主營業務收入 360000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)57600 3、 借 應收票據 464,000 貸 主營業務收入 400000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)64000 4、 借 預收賬款30000 銀行存款 40,760 貸 主營業務收入 61000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)9760 5、 借 主營業務成本——A506600 ——B255000 貸 庫存商品——A506600 ——B255000
2022-05-13
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