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4.(40.0分)某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發生如下經濟業務:(1)銷售黃酒10噸,不含稅售價為8萬元要(2)將自產的新型糧食白酒分配給職工3噸作為集體福利,無同類白酒的市場價格,已知生產成本一共為7萬元,成本利潤率為10%(3)當月收回委托加工的糧食白酒2噸,對外銷售,不含稅的售價為50萬元,收回時受托方代收代繳的繳費稅為6萬元。(4)當月采購原材料不含稅價款10萬元,取得增值稅專用發票上注明的稅額為1.3萬元,因管理不善價值2萬元的原材料損毀。(已知:黃酒的消費稅率為240元/噸,白酒的消費稅率為20%加1000元/噸)計算銷售白酒所涉及的增值稅和消費稅銷項稅額

2022-12-21 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 20:30

你好同學,明天回復您

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齊紅老師 解答 2022-12-22 09:31

計算銷售白酒所涉及的增值稅=8*0.13%2B(7*1.1%2B3*0.2*0.5)/(1-0.2)*0.13%2B20*0.13-1.3%2B2*0.13

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2022-12-21
同學您好,正在解答
2022-12-21
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2022-12-21
1,10×2×20%+5×1×20%+11×2000×0.5÷10000 2,30×3×20%+30×2000×0.5÷10000 3,(40+10+25×2000×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%+25×2000×0.5÷10000 4,25×3×20%+25×2000×0.5÷10000 你計算一下結果,同學
2021-12-19
同學您好,正在解答,請您稍后
2024-04-30
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