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甲廣告公司為增值稅小規(guī)模納稅人,12月為A企業(yè)提供廣告服務(wù),取得含稅價款206000元,因特殊原因,當(dāng)月中止服務(wù),甲廣告公司退還給A企業(yè)含稅價款10300元,并開具紅字發(fā)票,甲廣告公司12月購進(jìn)辦公用品,不含稅購買價格20000元;已知小規(guī)模納稅人征收率3%,廣告服務(wù)增值稅稅率6%,辦公用品的增值稅稅率13%,購買事項,軍區(qū)的發(fā)票則假廣告公司12月應(yīng)繳納增值稅多少元?

2022-12-21 19:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 19:21

您好,題目沒說開普通發(fā)票還是專用發(fā)票

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您好,題目沒說開普通發(fā)票還是專用發(fā)票
2022-12-21
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額30000*0.13=3900 業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項20000*0.06=1200
2022-04-04
你好,同學(xué) 銷項稅額=106000/1.06*0.06+20*3000*0.06 進(jìn)項稅額=20000*0.06+30000*0.13+6000*0.13 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2022-04-04
你好 甲設(shè)計公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬元?——(206000一10300)/(1加上3%)*%
2020-07-01
您好,解答如下 該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為=530*6%+5.3萬/1.06*6%—13萬=19.1萬
2022-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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