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乙公司(一般納稅人)為廣告公司,專門從事廣告設計和宣傳,3月發(fā)生如下業(yè)務(1)購入廣告用的設備,不含稅購買價格30000元;(2)為廣告設計向咨詢公司支付不含咨詢費20000元;(3)購入辦公用的設備,不含稅購買價格6000元;(4)為A公司產(chǎn)品進行宣傳,收入含稅廣告宣傳費106000元;(5)免費為B公司的產(chǎn)品進行廣告宣傳20天,乙公司為類似的產(chǎn)品進行廣告宣傳,收取的廣告費為3000元/天(不含稅)已知:設備、辦公用品增值稅稅率13%,現(xiàn)代服務增值稅稅率6%,計算:乙公司3月份應交增值稅

2022-04-04 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-04 10:39

你好,同學 銷項稅額=106000/1.06*0.06+20*3000*0.06 進項稅額=20000*0.06+30000*0.13+6000*0.13 應納稅額=銷項稅額-進項稅額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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