你好同學,稍等回復您
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
1、編制結轉本年利潤的會計分錄 借,主營業務收入20000 其他業務收入200 公允價值變動損益50 投資收益800 營業外收入60 貸,主營業務成本7000 其他業務成本160 稅金及附加100 銷售費用1500 管理費用1420 財務費用1600 資產減值損失50 營業外支出80 所得稅費用2200 本年利潤7000 2、計算該公司2022年度營業利潤,利潤總額和凈利潤 營業利潤=9220 利潤總額=9200 凈利潤=7000 3、編制結轉凈利潤的會計分錄 借,本年利潤7000 貸,利潤分配-未分配利潤7000 4、假定該公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積,按凈利潤的20%分派現金股利。編制相關會計分錄 借,利潤分配-未分配利潤2100 貸,盈余公積700 應付股利1400 5、假定該公司2021年末的未分配利潤為1600萬元,計算該公司2022年末的未分配利潤=1600%2B7000*0.7