同學(xué)你好 給人家開(kāi)發(fā)票才可以
老師下午好,請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費(fèi)用成本票都由供應(yīng)商直接開(kāi)給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開(kāi)勞務(wù)票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開(kāi)勞務(wù)票,但不要個(gè)人名義開(kāi)具的,這些工人的費(fèi)用是從我們公司賬戶支付的,稅務(wù)說(shuō)真實(shí)發(fā)生的我們可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)給甲公司 我們公司付給工人的款項(xiàng)應(yīng)該怎么入賬呢 走哪個(gè)科目呢 那些工人需要開(kāi)票給我們嗎 平時(shí)個(gè)稅也沒(méi)報(bào)他們 我們賬務(wù)該如何處理呢
請(qǐng)問(wèn)甲供材是什么意思? 我公司承包了甲方一個(gè)項(xiàng)目,甲方要求在乙方購(gòu)買材料,乙方給甲方開(kāi)了50萬(wàn)的專票,甲方打款20萬(wàn)到乙方,現(xiàn)在說(shuō)把剩下的30萬(wàn)打到乙方對(duì)公戶,但是我公司在承接這個(gè)項(xiàng)目拿材料的時(shí)候已經(jīng)付款了,這個(gè)30萬(wàn)不應(yīng)該付到我公司嗎?
工程裝修公司 我們承包了A項(xiàng)目,但是因?yàn)闆](méi)有工程資質(zhì),掛靠一家甲公司,名義上是甲公司的項(xiàng)目但是實(shí)際是我方公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在甲公司要求我們給25%人工票。人工票都讓工人去代開(kāi)工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票了,代開(kāi)發(fā)票購(gòu)買方名稱直接是掛靠甲公司的名稱,現(xiàn)在有些工人代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候購(gòu)買方寫成了我們自己公司的名稱,而且備注欄也有工程名稱和地址,我們公司是不是不能用這張發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師甲建筑公司把一個(gè)工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購(gòu)買工地上的原材料20萬(wàn),甲公司要求乙公司開(kāi)他們的材料發(fā)票,這樣好做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時(shí),少付乙公司20萬(wàn),那么少付的20萬(wàn)不開(kāi)銷項(xiàng)票給甲公司了嗎?
請(qǐng)問(wèn),建材商貿(mào)公司,一般納稅人,我們根據(jù)甲方的要求提供材料,我們公司的供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票都是明細(xì)項(xiàng)目,比如磚的規(guī)格,但甲方的類目比較籠統(tǒng),就是磚。那么請(qǐng)問(wèn)我的進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票開(kāi)的類目不一樣,稅務(wù)上有影響嗎?
怎樣算所得稅費(fèi)用,并得出凈利潤(rùn)?
老師,我們公司有個(gè)員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎(jiǎng)金,個(gè)稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算和合并計(jì)算分別來(lái)算呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計(jì)提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個(gè)月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費(fèi)用?需要繳納個(gè)稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒(méi)有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報(bào)銷都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤(rùn)太高了,計(jì)提25的打板費(fèi)正常嗎
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過(guò)了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過(guò)了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎