你好,你們單位是代收代付的嗎?這個具體的是啥業務的?
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,我們有些物料啊,是廠家報銷回來的額,但是呢我們先墊付的額,那墊付的時候我們掛廠家的賬,那廠家核銷回來了額,分錄應該怎么做啊?假如說我們先墊付先做借:其他應收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄啊?
老師,我們是經銷商,銷售卡士的,我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費用補貼,但是要我們先墊付,然后等廠家核銷回來,那我們先墊付的時候做借:其他應收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來怎么做分錄啊?
老師,4s店把置換補貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票,都要先替廠家墊客戶,然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實收和開票差額借:銀行存款-補貼金額貸:其他應付款款-客戶補貼金額2.墊付借:其他應付款貸:銀行存款3.廠家補貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應收款-代墊廠家補貼貸:銀行存款2.補貼到賬借銀行存款貸其他應收款老師,這樣對不對,由于我們是要給廠家開票,要申報收入,這兩種賬務處理是不是有問題,第二種的話怎么提現收入
上游廠家給的返利,我們同樣給下游,如果有一部分我們以我們自己的名義報費用的話,怎么做,比如總共費用1萬,我們自己報1000,墊付的下游9000。借:其他應收款xx廠家xx費用1萬, 貸應付賬款xx下游客戶xx費用 9000 本公司1000, 。等上游廠家報回來借庫存商品/現金/銀行 貸其他應收款xx廠家xx費用。那代墊的時候本公司應收賬款是負數了,怎么平
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
不是,我們是經銷商,就是賣卡士的,有些物料是我們先墊付,然后廠家后期核銷回來的
人家贈送的嗎 他給你核銷是啥原因
就是物料是贈送的,但是我們先墊付,后期返錢回來
借銀行存款貸其他應收款, 借庫存商品貸營業外收入。