你好;? ? 核銷回來; 廠家會讓你開票出去? 來核銷不 ; 因為實際中很多廠家會讓開票的?
我們公司經常有業務員去外面先墊資,去外面差旅費,汽車郵費,住宿費拿一些票回來再報銷,比如業務員叫王新,但是業務員拿回來的報銷單子上是什么快捷酒店呀,因為有發票拿給財務,所以財務就從公賬轉給王五個人賬號上,這種情況我們公司該如何做分錄,借方 銷售費用-差旅費,貸方 銀行存款,還是借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應付款-王五,借方 其他應付款-王五 ,貸方:銀行存款
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,我們有些物料啊,是廠家報銷回來的額,但是呢我們先墊付的額,那墊付的時候我們掛廠家的賬,那廠家核銷回來了額,分錄應該怎么做啊?假如說我們先墊付先做借:其他應收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄啊?
老師,我們是經銷商,銷售卡士的,我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費用補貼,但是要我們先墊付,然后等廠家核銷回來,那我們先墊付的時候做借:其他應收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來怎么做分錄啊?
公司是電器批發零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設置了任務,銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應該稅務怎么調整申報未開票收入?不會觸發稅務風險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續?注意什么?問一些那些問題?請一一回復。0經驗,才學了商貿實操,但是這個商貿業務很復雜和學的不一樣
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
哦,廠家好像從貨款發票中沖減掉的
你好 ;意思會票扣嘛? ; 那你這樣的話; 到時就沖;? 借銀行存款 貸其他應收款??
老師,他們沒有給錢給我們,只是打到廠家的系統而已,就是我們平時打款也是打到這個系統,然后人家從里面扣錢的,就是預存,他們返利也是打到這個賬戶 ,后面沖貨款的
你好;? 意思是 來抵減你們? 之后要購貨的貨款金額嗎??
是的,因為里面我們也是預存款的額,里面他們給錢了,然后我們訂貨就不打錢了這樣
你好; 到時你等著購貨了? ?做;? 借庫存商品貸應付賬款 ;? 借應付賬款 貸其他應收款? ?
老師,我們是物料的,平時進貨的東西做了庫存商品了,這個是物料像一些袋子啊,杯子的,還有一些促銷人員費用之類的,這些做什么科目呢?不可能做費用吧?這樣不是屬于公司費用了嗎?但是這個人就有核銷的,等于是別人贈送了的
你好;? ? ?計入周轉材料 -低值易耗品 里面去核算 ;? ? 到時領用計入 銷售 費用去?
老師,我們是進銷存的呢,領用打的其他出庫單,其他出庫單生成營業外支出的
你好 ;? ?不作為營業外支出哦; 這個? ?要? 送客戶 計入銷售費用去 ;? ??