先紅沖無票收入再按發(fā)票做收入??
老師,小規(guī)模納稅人2020年4季度做了未開發(fā)票收入,該未開發(fā)票收入在2021年2月未開了發(fā)票。那我2021年1季度增值稅申報表怎么填?
小規(guī)模納稅人,上季度已申報無票收入,第4季度又重新開了發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)收入多了,無票收入負數(shù)不能填報,應(yīng)該如何處理?
小規(guī)模納稅人在21年4季度申報增值稅時申報了無票收入,22年開具了發(fā)票 怎么處理呢
小規(guī)模納稅人公司的第三季度報了無票收入,第四季度無票收入都開了發(fā)票的,這個報第四季度的增值稅要怎么申報呢
小規(guī)模納稅人上一季度申報了無票收入,下個季度發(fā)票又開了,增值稅申報表怎么報
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
那申報表怎么處理呢
你好 收入扣除負數(shù) 金額填寫申報?
這樣的話申報比對強制項不通過
你好? 這樣要去大廳申報的呢??
小規(guī)模這種情況都需要去大廳處理?
您說的收入扣除負數(shù)金額填寫申報是可行的對吧
我們強制比對不通過可能是什么原因呢 會是填寫報表的位置不對嗎
你好 報表會有提示的 看一下? 各地系統(tǒng) 設(shè)置不一樣 一般無票收入再開發(fā)票是要去大廳報的??