您好,稍等,解答過程中
某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
六、某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
六、某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
某高校王教授為中國居民,2021年全年取得任職高校支付工資、薪金收入240000元(已代扣代繳“三險一金”)。2021年6月,王教授承接甲國一項咨詢業務,取得勞務報酬折合人民幣100000元。2021年9月,王教授的一本專著在乙國出版,取得稿酬所得折合人民幣80000元。王教授的勞務報酬所得已按甲國稅法繳納個人所得稅15000元;稿酬所得已按乙國稅法繳納個人所得稅4200元。王教授2021年每月享受的專項附加扣除金額為3000元,境內工資、薪金已預扣預繳稅款11880元。請根據現行稅法規定,計算王教授2021年綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅款。
某高校王教授為中國居民,2021年全年取得任職高校支付工資、薪金收入240000元(已代扣代繳“三險一金”)。2021年6月,王教授承接甲國一項咨詢業務,取得勞務報酬折合人民幣100000元。2021年9月,王教授的一本專著在乙國出版,取得稿酬所得折合人民幣80000元。王教授的勞務報酬所得已按甲國稅法繳納個人所得稅15000元;稿酬所得已按乙國稅法繳納個人所得稅4200元。王教授2021年每月享受的專項附加扣除金額為3000元,境內工資、薪金已預扣預繳稅款11880元。請根據現行稅法規定,計算王教授2021年綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅款。
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業務成本嗎?這樣一次入主營業務成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了?,F在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
1 工資應納稅所得額=20000*12-4800*12-1000*12-60000=110400 2 工資應納稅額=110400*10%-2520=8520 3 12月應預扣預繳稅額=8520-6500=2020
4 技術服務到位預扣個稅=50000*(1-20%)*30%-2000=10000 5 稿酬預扣個稅=(3000-800)*(1-30%)*20%=308 6 匯算清繳個稅=(20000*12+50000*(1-20%)+3000*(1-20%)*(1-30%)-4800*12-1000*12-60000)*20%-16920=13496 應退個稅=8520+10000+308-13496=5332