你好,學員,稍等一下
某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
六、某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
六、某學校王教授2020年月工資收入20000元,享受子女教育扣除1000元/月,贍養老人扣除1000元/月,每月個人繳納的3險1金為4800元,截止到11月,單位為王教授預扣預繳個人所得稅6500元(專項附加扣除已按月扣除);王教授在2020年還取得了一次為其它企業提供技術服務收入50000元(含稅)以及發表一篇論文取得稿費收入3000元(含稅)(支付報酬單位均扣繳了個人所得稅)。請你計算王教授個人所得稅的以下幾個指標數值(1)工薪所得12月累計預扣預繳應納稅所得額;(2)工薪所得12月累計應預扣預繳稅額;(3)工薪所得12月應預扣預繳稅額;(4)支付王教授技術服務費的單位預扣預繳個人所得稅額;(5)支付王教授稿費的單位預扣預繳個人所得稅額;(6)王教授2020年綜合所得匯算清繳應補交(或退回)的個人所得稅稅額;
高校教師肖某為中國居民,2021年全年取得任職高校支付工資、薪金收入240000元(已機繳三險一金),每月專項附加扣除3000元;2021年度已預扣預繳稅款11880元。2021年6月,肖某承接甲國一項咨詢業務,取得勞務報酬折合人民幣100000元,已按甲國稅法繳納個人所得稅15000元。2021年9月,肖某的一本專著在乙國出版,取得槁酬所得折合人民幣80000元,已按乙國稅法繳納個人所得稅4200元。計算肖某2021年綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅款
高校教師肖某為中國居民,2021年全年取得任職高校支付工資、薪金收入240000元(已扣繳三險一金),每月專項附加扣除3000元;2021年度已預扣預繳稅款11880元。2021年6月,肖某承接甲國一項咨詢業務,取得勞務報酬折合人民幣100000元,已按甲國稅法繳納個人所得稅15000元。2021年9月,肖某的一本專著在乙國出版,取得槁酬所得折合人民幣80000元,已按乙國稅法繳納個人所得稅4200元。計算肖某2021年綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅款
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?