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1、某冰箱生產企業是增值稅一般納稅人,2021年10月生產銷售B款冰箱,出廠不含增值稅單價為5000元/臺,具體生產和銷售情況如下:(1)向某商場銷售1300臺B款冰箱,支付運雜費5000元,收到一般納稅人開具的貨物運輸業增值稅專用發票;在本地銷售同型號冰箱800臺,每臺不含稅價格3000元,沒有開具發票。(2)用本企業生產的冰箱200臺換取彩電,并收到對方開具的彩電的增值稅發票,發票上注明的不含稅金額是330000元。(3)銷售冰箱發出包裝物押金300000元,另沒收逾期未收回的包裝物押金23400元。(4)采用以舊換新方式銷售B款冰箱50臺,舊冰箱作價100元/臺,實際收取2700元/臺。(5)購進冰箱零配件,取得增值稅專用發票上注明的金額為220000元。(6)從小規模納稅人處購進原材料,支付價稅合計金額100000元,取得稅務機關代開的增值稅專用發票。(7)從消費者手中收購廢舊冰箱,支付金額270000元。備注:冰箱適用的增值稅稅率為13%,納稅人取得的發票均已通過認證并允許在當月抵扣。要求:(1)請根據上述業務計算該冰箱廠本月應該繳納的銷項稅額

2022-12-18 13:06
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2022-12-18 13:09

你第一個材料銷售1300臺的銷售金額是多少

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你第一個材料銷售1300臺的銷售金額是多少
2022-12-18
1,280*13%%2B15*9%=37.75 2,27.84/1.13*13%=3.2 3,1040*13%%2B6.78/1.13*13%=135.98 4,視同銷售交增值稅的,這屬于自產的贈送?。
2023-10-22
您好,這個還有其他的嗎
2023-10-22
您好,這個沒有其他條件了吧這個的
2023-10-22
你好,把題目完整的發過來
2020-07-06
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