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以企業為增值稅一般納稅人主要從事設備制造和銷售業務,2022年11月,有關經營情況如下一購入制造配件取得增值稅專用發票注明稅額45萬元,進口質檢儀器取得海關進口增值稅專用繳款書注明稅額26萬元,購進一批取暖器取得增值稅專用發票注明稅額0.8萬元,該批取暖器全部作為福利發給員工二銷售A型設備一臺,取得含增值稅價款960.5萬元,另收取包裝費22.6萬元三江一臺B型設備贈送給某醫院,使用成本180萬元,同類設備不含稅,售價200萬元每臺四上月購進一批辦公電腦已抵扣進項稅額1.9萬元,本月因管理不善被盜已知乙企業所生產設備增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%,取得扣稅憑證,軍服和扣稅規定上期無留抵稅額要求根據上述資料,不考慮其他因素分析,回答下列小題一計算一企業當月準予抵扣的進項稅額二計算以企業當月銷售A型設備的增值稅銷項稅額三,判斷業務是否視同銷售,如是同情計算,一切贈送B型設備的增值稅銷項稅額,如不是同請說明理由四,計算業務,一,企業當月應繳納的增值稅稅額

2022-12-16 15:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-16 15:10

同學你好 稍等我算下

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2022-12-16
4)本月銷項稅額=232/1.16*16%%2B2.32/1.16*16%=32.32萬元, 5)銷售自己2008年以前使用過的機器適用簡易計稅3%減征1%銷項稅額=20.6/1.03*(3%-1%)=0.4萬
2022-10-11
你好需要計算做好了發給你
2020-12-25
你好同學稍等看一下
2022-11-20
你好同學,稍晚一些回復您
2022-11-20
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