同學你好 稍等我算下
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事建筑、裝修材料的生產和銷售業務,2020年10月有關經濟業務如下: (1)購進生產用原材料取得增值稅專用發票注明稅額13萬元,另支付運費取得增值稅專用發票注明稅額0.9萬元。 (2)購進辦公設備取得增值稅專用發票注明稅額3.6萬元。 (3)倉庫因保管不善丟失一批上月購進的零配件,該批零配件賬面成本13萬元,購進該零配件的進項稅額已于上月抵扣。 (4)銷售裝修板材取得含稅價款226萬元,另收取包裝費2.26萬元。 (5)銷售一臺自己使用過的機器設備取得含稅銷售額20.6萬元,該設備于2008年3月購入。甲公司屬于2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,因此該設備的進項稅當時未能抵扣。 已知:上期留抵增值稅稅額為4.2萬元。本月取得的合規票據均在本月抵扣。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 (1)計算甲公司當月銷售裝修板材的增值稅銷項稅額。 (2)計算甲公司當月銷售機器設備應繳納的增值稅。 (3)計算甲公司當月丟失零配件增值稅進項稅額轉出的金額。 (4)計算甲公司當月的應納增值稅額。
某制造企業為增值稅一般納稅人,2019年10月發生經濟業務如下: (1)購進一批A原材料,增值稅專用發票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元 (2)購入B材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元 (4)銷售乙產品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請根據資料: 1.該制造企業當月進項稅額。 2.該制造企業當月銷項稅額。 3.計算該制造企業當月應納的增值稅稅額。
乙為增值稅般納稅人,要從事建筑、裝修材料的生產和銷售業務、年10月有關經濟業務如下:(1)進用原料取得增值稅專用發票注明稅額1,費取得增值稅專用發票注明稅額0.33萬元。(2)購進辦公設備取得增值稅專用發票注明稅額3.4萬元。(3)倉庫因保管不善丟失一批上月購進的零配件,該批配件賬面成本10.53萬元,其中含運輸成本0.23元,購進零件和支付運輸費的進項稅額均已于上月抵扣。(4)銷售裝修板材取得含稅價款234萬元,另收取包裝費2.34萬元。(5)銷售一臺自己使用過的機器設備取得含稅銷售額20.6萬元,該設備于2018年2月購入計算當月應納增值稅稅款
1.某生產小電器的企業是增值稅一般納稅人,6月發生下列業務:(1)外購材料一批用于生產,取得增值稅專用發票,注明金額30000元,稅額3900元;外購一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明金額50000元,稅額6500元;(2)進口一批塑料材料,關稅完稅價格15000元,關稅稅率6%,按規定向海關繳納了關稅和增值稅,取得了海關專用繳款書;(3)銷售型號RH-20F的取暖器500件,含稅單價226元,實現含稅銷售總額113000元;(4)將型號RH-20F的取暖器2件贈送給客戶;(5)將自己使用過的一臺舊設備出售,含稅售價16950元(該設備購進時的價格40000元,已抵扣進項稅)。要求:計算該企業當月應納增值稅。
某生產小電器的企業是增值稅一般納稅人,6月發生下列業務:(1)外購材料一批用于生產,取得增值稅專用發票,注明金額30000元,稅額3900元;外購一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明金額50000元,稅額6500元;(2)進口一批塑料材料,關稅完稅價格15000元,關稅稅率6%,按規定向海關繳納了關稅和增值稅,取得了海關專用繳款書;(3)銷售型號RH-20F的取暖器500件,含稅單價226元,實現含稅銷售總額113000元;(4)將型號RH-20F的取暖器2件贈送給客戶;(5)將自己使用過的一臺舊設備出售,含稅售價16950元(該設備購進時的價格40000元,已抵扣進項稅)。要求:計算該企業當月應納增值稅。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
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你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%
答案a c不是計入應付利息嗎? 為什么是計入應計利息。什么情況下計入應付利息,什么情況下計入應計利息?請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下辛苦啦!
請教一下,非常感謝!單項履約義務,多項履約義務的概念和區別。做題時怎樣去分辨是單項履約義務還是多項履約義務?煩請一定詳細解說,實在是對這兩個概念很懵逼。
取消直播通知,該如何設置?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?