同學你好 還得過戶才可以呀
我們收到了一張商業承兌匯票,然后又轉讓給別的公司了,用來支付了老板老婆名下房子的房款,這個帳我該怎么做,麻煩老師指導,然后公司有兩個股東,是老板和他老婆
你好老師,我公司收到3百多萬的工程款,老板說對方說不要發票,但我覺得金額太大對方不可能不要發票的,如果我按無票收入做賬了對方后面又要感覺太麻煩了,如果我先按預收工程款做賬了,應該怎么處理,發生的工程成本怎么處理,求教老師指導一下,謝謝!
老師您好!我做一個小公司的內帳,公司代老板親戚繳納社保,費用對方出,老板讓每個月的工資發到對方賬戶,然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內帳,在計提工資,社保,公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀?我模擬這個業務做了如下分錄,麻煩您看下對不對,謝謝
老師我公司用車輛抵付工程款,領導讓對方出一個下賬8萬元的收條,我做的模板,麻煩老師還指導一下,謝謝
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發票未開具給對方,2023年3月因工程已完工,按無票收入申報增值稅了(金額100萬),10月份時收到工程款(100萬)把發票開給對方了,請問一下,3月無票收入申報的怎么做會計分錄和10月份開具發票時怎么做會計分錄,麻煩分錄一一指導,謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,戶已經過了,補個手續
這樣就可以了哦 沒有需要改動了
補個扣工程款的手續
同學你好 嗯 這樣就可以了