你好 1.向海通公司購(gòu)入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款,銀行存款 2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。 借:在途物資,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。 借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款 6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。 借;生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;原材料 8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項(xiàng)收到存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。 借:管理費(fèi)用,貸;銀行存款 10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。 借:銷售費(fèi)用,貸;銀行存款 11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。 借:管理費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金 12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
二、資料:誠(chéng)信公司2月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。1.向海通公司購(gòu)入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存慧支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。,6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用一般消耗用6400元,行改管理郎門消耗3600無。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,銀行。9.以銀行存教支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11,以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.朝售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)果上增值積朱收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅產(chǎn)14.分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付供電公司電費(fèi)7500元,其中生產(chǎn)甲見用2500元,車間一最用1200元,企業(yè)行政管理郵門用800寫會(huì)計(jì)分錄
二、資料:誠(chéng)信公司12月份發(fā)1.向海通公司購(gòu)入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。4,銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)20O0元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項(xiàng)收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。14,分配結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付供電公司電費(fèi)7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間一般用1200元,
寫會(huì)計(jì)分錄1.向海通公司購(gòu)入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項(xiàng)收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。
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寫會(huì)計(jì)分錄:1.向海通公司購(gòu)入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項(xiàng)收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)