等一會(huì)兒給你回復(fù)的。
2019年9月1日,大風(fēng)公司采購(gòu)A材料一批,價(jià)款19000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2470元,銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。①請(qǐng)做出采購(gòu)材料的會(huì)計(jì)分錄。②9月3日上述材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際采購(gòu)成本入庫(kù)。
6.甲公司月初,丙材料實(shí)際成本90萬(wàn)元,計(jì)劃成本100萬(wàn)元,材料成本差異節(jié)約10萬(wàn)元。3月1日,甲公司(一般納稅人)購(gòu)入丙材料一批,實(shí)際成本110萬(wàn)元,計(jì)劃成本95萬(wàn)元,增值稅?萬(wàn)元。材料未入庫(kù),款項(xiàng)用銀行存款支付。3月8日,上述丙材料驗(yàn)收入庫(kù)。本月消耗丙材料150萬(wàn)元(計(jì)劃成本),其中基本生產(chǎn)車(chē)間80萬(wàn)元,輔助生產(chǎn)車(chē)間20萬(wàn)元,車(chē)間管理部門(mén)10萬(wàn)元,企業(yè)行政管理部門(mén)10萬(wàn)元,銷(xiāo)售部門(mén)30萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述材料編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
萬(wàn)達(dá)公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本對(duì)原材料進(jìn)行核算。2021年8月1日該公司“原材料”賬戶(hù)的賬面成本為50000元,“在途物資”賬戶(hù)的賬面成本為6000元。(其中,甲材料2000元為7月20日購(gòu)入,乙材料4000元為7月30日購(gòu)入)。8月9日,上月7月20日購(gòu)入的甲材料已驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
艾達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年5月8日,公司購(gòu)入A材料一批,專(zhuān)用發(fā)票上記載的貨款為3000000元,增值稅稅額390000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3200000元,已驗(yàn)收入庫(kù),全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2021年5月9日,公司采用匯兌結(jié)算方式購(gòu)入一批B材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為180000元,材料尚未入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。2021年5月16日,公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購(gòu)入C材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本490000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2021年5月27日,公司購(gòu)入D材料一批,材料已驗(yàn)收入庫(kù),發(fā)票賬單未到,月末應(yīng)按照計(jì)劃成本600000元暫估價(jià)入賬。
萬(wàn)達(dá)公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本對(duì)原材料進(jìn)行核算。2021年8月1日該公司“原材料”賬戶(hù)的賬面成本為50000元,“在途物資”賬戶(hù)的賬面成本為6000元。(其中,甲材料2000元為7月20日購(gòu)入,乙材料4000元為7月30日購(gòu)入)。8月9日,上月7月20日購(gòu)入的甲材料已驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒(méi)有發(fā)票的沒(méi)有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎