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1.目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計(jì)算。 2.資料:曦曦自行車廠主要生產(chǎn)和銷售自行車,為一般納稅人,某月月初有留抵稅額 8000元,本月該廠購銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售2000輛,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1000000元,百 貨大樓當(dāng)月付清貨款后,廠家給予了10%的現(xiàn)金折扣; (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售300輛,開具普通發(fā)票,注明銷售額為169500元;并支的運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)1000元,稅率9%,增值稅90元,取得值稅專用發(fā)票注明裝卸費(fèi)1000元,稅率6%,增值稅60元。 (3)銷售本廠自用且未抵扣過稅款的小轎車一輛,售價(jià)120000元; (4)當(dāng)期發(fā)出一般包裝物收取押金3000元,逾期仍未收回的包裝物押金6000元; (5)購進(jìn)自行車零部件、原材料,取得的專用發(fā)票上注明購進(jìn)金額140000元,注明款18200元; (6)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)自行車零件支付5000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票。 3.要求:假定應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證,要求計(jì)算: (1)該自行車廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅; (2)該自行車廠銷售自行車的銷項(xiàng)稅; (3)該自行車廠

2022-12-14 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 16:14

您好同學(xué),稍等回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2022-12-14 16:24

(1)該自行車廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=8000%2B90%2B60%2B18200%2B5000*0.03 (2)該自行車廠銷售自行車的銷項(xiàng)稅=1000000*0.13%2B169500/1.13*0.13%2B120000*0.13

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您好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-14
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-12-14
您好,稍后計(jì)算好發(fā)給您
2022-12-21
第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額一共18200加5000*3%=18350。
2023-04-01
1.該自行車廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:購進(jìn)自行車零部件、原材料的進(jìn)項(xiàng)稅 = 18200元從一個(gè)小規(guī)模納稅人處購買自行車零件支付的進(jìn)項(xiàng)稅 = 5000 / (1 %2B 3%) * 3% = 145.63元可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì) = 18200 %2B 145.63 = 18345.63元 2.該自行車廠銷售自行車的銷項(xiàng)稅:向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售的銷項(xiàng)稅 = 1000000 * 13% = 130000元向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售的銷項(xiàng)稅 = 169500 / (1 %2B 13%) * 13% = 20692.74元銷售自行車的銷項(xiàng)稅合計(jì) = 130000 %2B 20692.74 = 150692.74元 3.該自行車廠包裝物押金的銷項(xiàng)稅:逾期未收回的包裝物押金產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅 = 6000 / (1 %2B 13%) * 13% = 726.49元 4.該自行車廠銷售使用過小車應(yīng)納稅額:銷售使用過小車的銷項(xiàng)稅 = 120000 / (1 %2B 13%) * 13% = 14528.30元 5.當(dāng)期該廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù):應(yīng)納增值稅合計(jì)數(shù) = 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額 - 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 %2B 當(dāng)期應(yīng)納稅額= (150692.74 %2B 726.49 %2B 14528.30) - 18345.63= 147791.8元 因此,當(dāng)期該廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)為147791.8元。
2023-10-23
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