同學,你好 你是問增值稅的結轉分錄?
老師,上個月增值稅銷項大于進項,賬上還有留抵,銷項-進項-留抵就是應交的稅,分錄怎么做
3月銷項稅額52245.14,沒有進項,還需要轉出未交增值稅這一步嗎,還是直接計提增值稅,然后次月繳納就可以了?8月進項大于銷項,不需要繳納增值稅,留抵3467.54,需要做賬務處理嗎?
老師,我從7月份,進項一直大于銷項,知道11月份,進項加留抵小于銷項,要交增值稅了,這幾個月的增值稅賬務怎么處理呢
最近幾年每月因進項大于銷項,所以未繳納增值稅,每月月末都會將多的進項轉入未交增值稅。11月份銷項大于了進項,需繳納增值稅。繳納的分錄我應該怎么做
老師,我們之前進項大于銷項,每個月的進項都勾選,累計有留抵稅額,上個月把留底稅額退了,這個月老板要求每個月交點增值稅。截止到七月份的進項和銷項金額,按銷項稅額結轉,留底稅額計入進項稅額轉出。八月份的就按實際交的增值稅額結轉,老師,這樣處理證券嗎?
籌建期間的公司,去年2024年8月成立的,目前還沒有營收,2024的匯算清繳,成本費用這些需要調整嗎?
你好老師去年打款,今年開票可以嗎
老師好,給公司轉錢,一般金額達到多大必須要有合同呢
老師噴繪制作開票屬于什么
老師 老板說要發五一的節費 問我是要在發工資的時候一起發還是五一假期給大家發好一些 我想問一下您怎么發比較好
您好,老師匯算清繳中 折舊那個表第三、四、五行與生產經營活動有關的器具和飛機、火車、輪船外的工具、電子設備各怎么填寫呢?
2024年的年報是不是就報,2024年的12月的財報,一樣的數據,兩者有什么區別嗎?
老師你好,分公司注銷了有未分配利潤,轉入總公司,總公司要怎么做分錄
老師 我想問下制造業每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產品都沒有統計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現在我們就是一張發票,導出來的清單也看不到數量這些。
對啊,我7-10月的銷項小于進項,11月份,要交增值稅了,我怎么做分錄呢?7、8、9、10我需要做結轉嗎?
同學,你好 一般納稅人結轉增值稅的 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
老師,是不是我有留抵是不做賬務處理,但我11月份留抵加進項也小于銷項,這時怎么做賬呢
同學,你好 轉到應交稅費-未交增值稅
那我那個留抵怎么處理呢
同學,你好 轉到應交稅費-未交增值稅,然后繳納增值稅