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暫估原材料已經結轉到庫存商品,用到主營業務成本去了,現在發票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數,再按正確的寫一遍?

2022-12-13 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-13 14:36

是的,把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數,再按正確的寫一遍

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快賬用戶4275 追問 2022-12-13 14:38

我估的金額一摸一樣的怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-12-13 14:40

那就不需要沖暫估了,直接把發票貼在暫估的憑證后邊

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快賬用戶4275 追問 2022-12-13 14:43

就是應付賬款的名字不對,上次暫估的時候寫的是名字,這次知道公司的名字

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齊紅老師 解答 2022-12-13 14:46

那j3= 借:應付賬款-寫的是名字 貸:應付賬款-公司的名字

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是的,把和暫估原材料有關的分錄全部寫負數,再按正確的寫一遍
2022-12-13
你好;? ?你暫估原材料 的發票? 和你暫估金額一致嗎 ; 看是否會 調整金額? ?
2022-12-13
當時暫估結轉成本,完整的分錄怎么做的? 借原材料貸應付賬款,借生產成本貸原材料, 借庫存商品貸生產成本, 借主營業務成本貸庫存商品做的是這個嗎?
2022-05-30
?你好;? ?發票來了與你暫估的100噸 金額有差異 的話; 先去看多做了還是少做了。這個跨年了嗎? ?
2022-05-30
你好,學員,這個暫估跟發票有差異嗎
2022-06-14
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