同學(xué)你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額只能小于等于0
老師,我發(fā)現(xiàn)一下,這是我們的公司吧,就是說(shuō)他主要是就是說(shuō)有各個(gè)門(mén)店的房租,然后正常這個(gè)賬務(wù)就是軟件的攤銷(xiāo)表的余額是不是應(yīng)該跟明細(xì)表的余額應(yīng)該是對(duì)起來(lái),對(duì)吧,因?yàn)樗@是好長(zhǎng)時(shí)間就三年形成了就說(shuō)余額對(duì)不齊,就想問(wèn)一下,現(xiàn)在這邊兒是給它調(diào)賬,還是填個(gè)表?從哪下手
老師,我手里有個(gè)新接過(guò)來(lái)的賬?正常情況,總賬,明細(xì)賬,還有科目余額表里的期末數(shù)是不是應(yīng)該是一致的,但是我發(fā)現(xiàn)接手的這個(gè)賬總賬和明細(xì)賬是對(duì)應(yīng)一致的,而科目余額表里的庫(kù)存現(xiàn)金,管理費(fèi)用等數(shù)跟總賬和明細(xì)賬不一樣,是不是有問(wèn)題?
老師,幫忙看下應(yīng)交稅費(fèi)期末余額應(yīng)該跟哪里核對(duì)啊。我不知道這個(gè)余額對(duì)不對(duì)?跟納稅申報(bào)表應(yīng)該一致嗎,還有個(gè)別明細(xì)會(huì)有余額,正常應(yīng)該有嗎
老師您好:麻煩您有空了,幫忙看下增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額應(yīng)該和我截圖發(fā)的這個(gè)科目余額表上哪個(gè)科目余額是一致的申報(bào)表才是正確的。謝謝[咖啡]
老師 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)人所得稅期末是不是不應(yīng)該有余額的 當(dāng)月發(fā)工資時(shí)貸應(yīng)交 個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候借應(yīng)交 對(duì)嗎 個(gè)稅跟增值稅及附加不一樣不是計(jì)提吧
老師您好,我想問(wèn)一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個(gè)體戶(hù),注銷(xiāo)時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來(lái)供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開(kāi)票,抵頂工程款,請(qǐng)問(wèn)甲方從購(gòu)買(mǎi)水電鋼材,到給乙方開(kāi)票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問(wèn)我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬(wàn),資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬(wàn),借款3600萬(wàn)用于經(jīng)營(yíng),欠貨款200萬(wàn),實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)虧損,無(wú)法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅通常大于等于0
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下邊可以有二級(jí)科目。在應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額 等于零時(shí),可以將下級(jí)科目反向結(jié)平。