你好? 是的 有余額 交時就平了? ??
老師我在當月計提增值稅時候,做的分錄是借:應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應該是平了嗎,請老師詳細指導
應交稅費—應交個人所得稅,是貸方記增加吧?發(fā)放工資的時候,已經(jīng)從工人工資扣除公司代繳的個人所得稅這一部分,不應該是應交稅費—應交個人所得借方減少嗎?因為已經(jīng)扣除了,那為什么是貸方呢
老師 應交稅費-應繳個人所得稅期末是不是不應該有余額的 當月發(fā)工資時貸應交 個稅申報的時候借應交 對嗎 個稅跟增值稅及附加不一樣不是計提吧
老師, 稅金及附加的結轉(zhuǎn)是哪幾個稅費需要結轉(zhuǎn)? 是不是除了增值稅以后所有稅費都需要做月末的結轉(zhuǎn)呢? 借:稅金及附加 貸:應交稅費—城建及附加 貸:應交稅費—教育 貸:應交稅費—地方教育 貸:應交稅費—印花稅 貸:應交稅費—個人所得稅
老師好,應交稅費—應交個人所得稅科目每月末是不是應該有余額啊?是公司這個月代扣的個稅,比如這個月個稅800借應交稅費應交個人所得稅800貸銀行存款,下個月發(fā)工資的時候再結平,借應付職工薪酬—工資800,貸:應交稅費-應交個人所得稅800
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調(diào)增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發(fā)票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640;第二筆支付理發(fā)師費用3280元,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
為職工理發(fā)支付理發(fā)師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發(fā)師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
會計準則 購入土地印花稅計入無形資產(chǎn)成本嗎
老師,納稅調(diào)增是填寫a105050表的45欄其他嗎