你好; 是的; 比如; 借原材料 貸應付賬款-暫估入庫? ?
老師,你好!暫估原材料入庫,分錄應付賬款二級科目一定要寫"暫估應付賬款嗎
老師暫估原材料,貸應付賬款—暫估,這個暫估一定要有嗎?可以不要嗎?
老師沖掉9月暫估的原材料,票現(xiàn)在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料
老師暫估原材料,只要在摘要里寫暫估就可以吧,科目還寫原材料可以嗎?
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請問內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規(guī)模納稅人咨詢服務(wù)公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝
應付帳款-暫估入庫那應付賬款后面不要寫對應的商家嗎?
你好; 先不寫? ;先寫暫估? ?
哦哦,老師那我前面兩個月暫估的我沒寫暫估入庫只是在摘要里注明了,后面應付款寫了對應商家有沒有關(guān)系
你好1;? ?可以的;? 這個后面收到發(fā)票; 在做應付賬款- 某供應商??
嗯嗯,好的,謝謝老師
老師這兩種方法用哪種好些
不客氣的; 按照我說的 處理好一些的? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??