你好,對的是的,是這么做的。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數,在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師,之前原材料沒來發票我是暫估入庫,發票來了,我沖銷之前暫估,這個摘要怎么寫
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?是要調增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師,我8月暫估2萬,,等9月來票只有18000,紅沖以后,原材料為負的,怎么辦?老是糾結這個原材料為負,該怎么辦是要調增2000利潤!那是不是借原材料,貸本年利潤
老師沖掉9月暫估的原材料,票現在來了,那我摘要里是不是寫9月份購的原材料
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
您好,企業所得稅申報時年度資產總額怎么算的?四個季度平均值嗎?
社保個人部分是會計科目是用其他應收款還是其他應付款?為什么快賬教程說的是其他應收款,但是有的會計用其他應付款?
老師好,公司自發給員工的生育補貼1000元,是否免交個稅?
老師一般納稅人每月開專票,超過10萬和不超過10萬,交的附加稅有什么區別?
暫估的原材料繳印花稅嗎
請問24年計提的工資因為公司沒錢沒有發,到25年匯繳清算怎么做賬
這里數據是填應納稅所得額金額嘛,就是減免金額
你好老師,468406.8大寫怎么寫
查賬征收個體工商戶,在繳納了所得稅后,賬戶里面的錢是不是舊歸自己所有,經營者或者家人可以拿來自己用了?
那老師到年底還有還有許多暫估的的怎么辦
繼續暫估就可以的啊,只要你沒有結轉成本就不影響利潤。如果你結轉了成本,匯算清繳之前還沒有發票的話,就得調增,匯算清繳之前發票到了就可以抵扣。
哦哦,好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師你好之前有個工程是走賬的,本來我們是做鋼結構加工的,但是我們也有勞務資質,之前開了鋼結構的票對方說不在他的經營范圍,要我們作廢開勞務票,那我們能不能把合同從新簽一個清包工全部開3個點的勞務票,我們是一般納稅人
你好,你有這個經營范圍,有這個資質的可以。
哦哦,那老師我們合同簽了總的是10萬零八千,那我開票也開這個數字,那請問我付后面工資表也就是人員工資應該是多少
我這個應該怎么算成本
發下去的工資是多少?支付的社保又是多少?那這個應該是你們自己算吧,你能給他申報個稅又是多少?
是的,這個工資表工資跟開票金額、合同都一樣,那我們利潤在哪,我不知道這個成本怎么算
那不對的,你不收取對方的管理費嗎?管理費我們這就是你們單位的利潤。
哦哦,我們的利潤就是在管理費上面工資表和開票還有合同必須一致的吧,那老師管理費應該按什么收取
你好,一般2%左右收取的 這個不都是提前約定好了
我沒做過走賬的,還有老師這個要不要收取對方的稅費,比如增值稅印花稅水利還有企業所得稅
增值稅、附加稅、企業所得稅、水利建設都需要繳納的
那這個按3個點開的,那我們收對方的按幾個點收取
管理費用那部分 增值稅稅3% 對小型微利企業,6%所得稅,利潤100萬以內的,稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率5%,如果在利潤100萬以內的,一般收取6%左右就可以到。