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Q

將一項專利技術轉讓給國內的甲公司,取得收入130000元,同時為甲公司提供相關的技術咨詢服務,取得咨詢費200000元。問:應繳納的增值稅

2022-12-10 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-10 13:05

你好,學員應繳納的增值稅=130000*6%%2B200000*6%

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快賬用戶4479 追問 2022-12-10 13:08

答案是免稅?

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齊紅老師 解答 2022-12-10 13:11

因為是專利技術合同,不好意思,老師沒看情況

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相關問題討論
你好,學員應繳納的增值稅=130000*6%%2B200000*6%
2022-12-10
關鍵點不是這里 是因為題目中的技術服務不與提供技術轉讓、技術開發相關,所以不免稅
2020-08-23
你好 (1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計算該公司本月的銷項稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計算該公司本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-03-29
你好 (1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額=100萬*13%%2B1萬*9% (2)計算該公司本月的銷項稅額=(30萬%2B10萬)/1.06*6%%2B120萬*6%%2B(240萬%2B60萬%2B20萬)*6%%2B50萬*13% (3)計算該公司本月應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-03-29
同學你好 問題不完整
2023-11-23
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