你好,正常程序沖紅就是了哈。先開(kāi)紅字信息,然后再開(kāi)紅字發(fā)票
老師好,10月份發(fā)票,本月作廢,對(duì)方未抵扣,我們?cè)趺醇t沖,具體怎么操作呢
老師,2022年4月份之前開(kāi)的1%的發(fā)票,現(xiàn)在要沖紅重新開(kāi),沖紅完還是按1%開(kāi)嗎,還是開(kāi)免稅
老師好,2022年1月份開(kāi)具的專票 未抵扣 還能沖紅嗎?怎么沖呢?
老師 上月開(kāi)的專票未抵扣 這個(gè)紅沖怎么誰(shuí)來(lái)沖
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我去年12月開(kāi)具的專票需要紅沖,客戶未抵扣,但是找不到發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)了,我還能怎么操作呢
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
我是新手會(huì)計(jì)。不是已經(jīng)交過(guò)稅款了嗎?要連專票也一并收回是嗎?
是的,如果不收回,就要叫對(duì)方開(kāi)紅字信息
他開(kāi)紅字信息,我再?zèng)_紅是嗎?稅額是不也會(huì)補(bǔ)到下季呢?
稅額就在沖紅的當(dāng)月處理
老師,他開(kāi)紅字信息,我再開(kāi)紅字發(fā)票是嗎?還是怎樣
是的,就是他開(kāi)紅字信息,你再開(kāi)紅字發(fā)票是
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!