同學(xué)你好 是普票還是專票
老師好!對(duì)方18年九月開的專票,我們?cè)?9年九月抵扣了,因?yàn)榭铐?xiàng)未支付現(xiàn)在合同要作廢。那么現(xiàn)在對(duì)方要沖紅,怎么操作比較好?
老師,你好,問一下1月份開給對(duì)方的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,已經(jīng)抵扣了,然后開具了紅字發(fā)票,那我們作為銷售方,要怎么弄呢?
老師好,10月份發(fā)票,本月作廢,對(duì)方未抵扣,我們?cè)趺醇t沖,具體怎么操作呢
老師好,我們是3月份開的專票,5月份可以作廢重開嗎 如果對(duì)方?jīng)]抵扣怎么操作,抵扣了怎么操作
1月份對(duì)方開取專票,我方抵扣勾選,現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)方開紅字發(fā)票紅沖,但提示我方己抵扣,怎么操作?我方未支付也未拿到發(fā)票未作賬。
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬(wàn)外銷開票43萬(wàn)銷項(xiàng)稅額是9.26萬(wàn)當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬(wàn)那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
老師,是專票
同學(xué)你好 需要你們先申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 然后開紅字發(fā)票
具體怎么操作呢
申請(qǐng)了審核通過之后開紅字發(fā)票