您好 沒有申報個人所得稅的工資支出 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調(diào)整
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報多少稅,我記得一般納稅人年度的一個收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個月可以有些進項票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計劃是交個500左右這樣子的話,那會不會對這個一般納稅人資格,這個企業(yè)有沒有影響的?
老師晚上好,我想請教下,我是改制單位的代辦,我們單位改制后,職工全部解除了勞動關(guān)系,政府給繳納養(yǎng)老、醫(yī)療保險費單位部分至法定退休年齡,目前因為繳納保險費,在稅務(wù)局登記了臨時稅務(wù)登記,職工沒有工資,每月必須申報個人工資所得稅,3個月申報一次增值稅,附加稅,都是零申報,職工沒有工資,每月必須零申報個人工資所得稅,這個不會產(chǎn)生欠稅吧?
2021年4月,甲公司生產(chǎn)車間加工完成A產(chǎn)品200件和B產(chǎn)品300件,月末將完工的A、B產(chǎn)品全部入庫本月生產(chǎn)耗費如下:該車間本月僅生產(chǎn)了A和B兩種產(chǎn)品,采用生產(chǎn)工時比例10:6對制造費用進行分配。假定月初,月末均沒有未完工的在產(chǎn)品①計算本月制造費用、分配以及A、B產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的制造費用②30日,編寫月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用的分錄③計算A產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)成本,完工總成本及單位成本④計算B產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)成本,完工總成本及單位成本;7⑤30日,編寫月末結(jié)轉(zhuǎn)完工A、B產(chǎn)品入庫的分錄。ps:2021年4月,甲公司某生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成A產(chǎn)品和B產(chǎn)品。本月發(fā)生以下業(yè)務(wù):①30日,領(lǐng)用甲材料700噸,其中:A產(chǎn)品耗用400噸,B產(chǎn)品耗用200噸,車間一般耗用80噸,管理部門耗用20噸,甲材料單價為每噸150元②30日,計算本月的工資,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40,000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24,000元,生產(chǎn)車間管理人員工資12,000元、行政管理人員工資36,000元、銷售人員工資13,000元,工資下個月支付③30日,計提本月的折舊,其中:生產(chǎn)車間使用固定資產(chǎn)的折舊費18,0
老師你好,公司是一般納稅人,煤炭銷售行業(yè) 我們要進生產(chǎn)的加工精選洗煤,臨時用工兩個月,沒有申報個稅20個人,每個人的工資在2000~3000元不等,這樣我們產(chǎn)生的風(fēng)險是什么?在2021年年末,季節(jié)性生入生產(chǎn)成本兩個月工資,每個月在3萬元左右。
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風(fēng)險?沒通過應(yīng)付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師,光伏安裝賣電公司電站已投入使用,但成本發(fā)票都沒有開過來,我暫估的固定資產(chǎn)入賬并每個月折舊,請問如果這個月開過一張一萬的電纜發(fā)票進來,我怎么做賬
自己做的四輪車托盤可以入固定資產(chǎn)嗎?
老師,您好!我們公司是小規(guī)模企業(yè),給香港公司做信息服務(wù)類業(yè)務(wù),一般情況下香港公司匯款當(dāng)天結(jié)匯,做賬時沒有匯兌損益可以嗎?
凍家爪生的預(yù)包裝的稅率多少
甲集團公司承辦市中老年藍球比賽,收到乙建筑公司贊助費1萬,甲集團可以開發(fā)票給乙公司嗎怎么開,甲公司有廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)?
請問公司之間的借款,一年內(nèi)是免利息的嗎?這塊是怎么規(guī)定的?
老師你好,請教一下,比如老板兒子車子入賬到公司賬上,現(xiàn)在老板兒子車子不想入到公司賬上,想把他轉(zhuǎn)走,請問老師怎么弄呀?賬怎么做呀?急急
老師,24年個人所得綜合申報退稅,24年在2個公司入職,第一個公司有繳納個稅,離職到第二個公司沒有繳納個稅,那綜合申報辦理退稅時候是選擇第一個公司還是第二個公司來著
小規(guī)模納稅人是連續(xù)12個月開票不超過多少萬?含稅還是不還是稅?
老師,你好,就是客戶需要做一個檢測評估報告,我轉(zhuǎn)給第三方做的。現(xiàn)在第三方發(fā)票開的是鑒定咨詢服務(wù),我就想問一下,那我開給客戶,可以開這個鑒定咨詢服務(wù)嗎??
那我們沒有納稅調(diào)整,今年2022年四季度交行嗎,怎么改呢,當(dāng)時不明白,但是沒有工資還不對,實際上我們生產(chǎn)確實也有工資,但是他們有的是生產(chǎn)加工,有的職工是有低保的,不敢給報個稅,怕把人家低保給拿掉,因為生活比較不好,所以在我們公司平時做的臨時工,也沒有簽合同,現(xiàn)在為了避免風(fēng)險,現(xiàn)在是自己補錄合同,還是在調(diào)整納稅,怎么才能把這個漏洞補上?怎么處理業(yè)務(wù)好些,拜托老師幫忙指點
我們季節(jié)性正常有生產(chǎn)加工,然后有電費產(chǎn)生,如果不做工資屬于不合牙不合規(guī)矩,所以必須得做上臨時工的工資有10多個人,一共才做兩個月三個月
有合同的時候我們才生產(chǎn),沒有合同的時候也不生產(chǎn),一年也有幾次,業(yè)務(wù)量也不是很大
那就不要申報 匯算清繳的時候 把工資納稅調(diào)增就好了 您申報了 低保就沒有了
我們地區(qū)生活條件比較不好,礦上屬于就是臨時工,有的就是干幾個月也不敢管他們要身份證申報個稅,因為不是正常長期的職工,我們單位正常長期職工都申報個稅了,我一共就做兩個月的工資,每個月在28,000 32,000 老師那還問一下用不用把這臨時工寫上合同啊,也不知道是勞動合同,還是勞務(wù)合同也不懂,不寫合同我直接納稅調(diào)增,那我在四季度的時候交所得稅行不行 納稅調(diào)增的是21年的已經(jīng)過去了,和22年不發(fā)生關(guān)系呀,在22年里調(diào)整可以嗎?
我是21年10月11月做的工資,22年5月的時候沒有納稅調(diào)整,現(xiàn)在22年的納稅調(diào)整就得是23年了,但這個實際業(yè)務(wù)是21年的,不知道怎么處理,心里一直怕怕的
21年的有沒有申報工資薪金個人所得稅 已經(jīng)稅前扣除了?
生產(chǎn)用工的工資沒有申報個稅,只是正常工資薪金 是的,21年當(dāng)時工資就正常申報了,當(dāng)時也不明白已經(jīng)稅前扣除了
稅務(wù)比對到?jīng)]有找到您單位么?一般所得稅申報的工資要跟個人所得稅申報系統(tǒng)的工資薪金大致相符的
老師我納稅調(diào)增職工薪酬,但實際我調(diào)的是扣繳個人養(yǎng)老保險的數(shù)了,生產(chǎn)成本這個51000的數(shù)并沒調(diào)整,所以當(dāng)時比對風(fēng)險的時候就通過了
現(xiàn)在想調(diào)回21年的,也沒有辦法調(diào)整了呀
所得稅申報的時候 不會提示跟個人所得稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系的 稅務(wù)后臺比對的?
唉,那我這個問題怎么處理呢?
兩個月的生產(chǎn)成本工資是51,000多,既沒有合同也沒有調(diào)整所得稅
21年的如果稅務(wù)不比對到 可以就隨他去 比對到的話 您再納稅調(diào)整就好了 問題不大哈 22年的 明年匯算清繳的時候 就納稅調(diào)整掉
老師是我23年5月納稅調(diào)整的時候,把這51,000調(diào)整繳稅是嗎?我這51,000還用把職工的臨時合同補上嗎?(可以不簽合同嗎?太費勁了)我在23年5月調(diào)整納稅調(diào)倉的時候,用底下寫上說明是21年的工資嗎?
要不實際數(shù)據(jù)也不符啊
如果不要企業(yè)所得稅前扣除 就不簽合同好了? 23年5月納稅調(diào)整的時候,把這51,000調(diào)整繳稅就好了
老師您頭一句話沒明白,不要企業(yè)的扣除就不簽合同? 我現(xiàn)在想23年正常納稅調(diào)整,把這51,000調(diào)上2.5%的稅率也沒有多少錢
就是您這51000 不需要在稅務(wù)扣除 反正要納稅調(diào)整 所以不簽訂合同也可以 這樣可以理解嗎
老師對不起,我剛才表達錯了,我們這個工資做的是生產(chǎn)成本里,并不是做管理費用,他也得調(diào)整納稅是嗎? 我們做成生產(chǎn)成本后來轉(zhuǎn)化成庫存商品了,所以比對的時候沒有風(fēng)險,但這個如果納稅調(diào)增的話,我23年的應(yīng)付職工薪酬和個稅都是對的 那我應(yīng)該怎么處理呢?
是的 不管您計入哪里 都應(yīng)該納稅調(diào)整的 23年的應(yīng)付職工薪酬和個稅都是對的?您生產(chǎn)成本的工資不通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬計提?
老師您好,我生產(chǎn)成本的工資 借生產(chǎn)成本-工資 貸其他應(yīng)付款-經(jīng)理(相當(dāng)于現(xiàn)金付員工了)
老師,我并沒有通過借制造費用貸方應(yīng)付職工薪酬過渡科目 我是直接借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金了
那這樣您匯算清繳的時候 職工薪酬表里是沒有體現(xiàn)生產(chǎn)成本下的人工工資? 現(xiàn)金付員工 也應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目的