你好,這個當時落戶就落在了公司,是嗎?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發(fā)現(xiàn)不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
老師,是的,現(xiàn)在想把它轉走,怎么弄呀?賬怎么做呀?
你好,這個要做固定資產清理i 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
老師,當時車子購買含稅30萬,現(xiàn)在把它轉走,不放在公司賬上啦,是去年買的,剛好1年6個月,請問老師分錄怎么寫,麻煩老師寫一下?
你好,就是上面的分錄了。
老師,完整分錄怎么寫呀?麻煩老師啦。
老師,完整分錄怎么寫呀?麻煩老師啦。
你好好,你是覺得哪里不完整 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理
老師,請教一下,入賬不含稅是265486.73元原值,累計折舊總共是75663.72元,但是沒有固定資產清理呀?這個怎么做分錄呀?急急
你好,你抵扣過進項嗎?是一般納稅人嗎
老師,是的,抵扣票低啦。
借:固定資產清理265486.73-75663.72 累計折舊75663.72 貸:固定資產265486.73 2.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 賣了多少錢,按13%計算就行。
老師,假設賣了185000元,那么出售收入為:借:銀行存款 185000 貸:固定資產清理163716.81 貸應交稅費-應交增值稅/銷項稅額 21283.19 請問老師:1分錄265486.73-75663.72=189823.01元,那么固定資產清理差額為:26106.2元,這個差額怎么處理?
你好,差額計入營業(yè)外收支。
好的,感謝老師耐心回復!
你好,不用客氣的了。