你好,你好,放在憑證后面就行。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候,如果運(yùn)用了勾選不抵扣,那這些勾選不抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也要和認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起裝訂嗎
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?那未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進(jìn)去??
請(qǐng)問(wèn)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩種方法,要么去大廳掃描認(rèn)證抵扣,要么在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證?
本該做退稅的發(fā)票被誤勾選成認(rèn)證抵扣發(fā)票,認(rèn)證抵扣在12月份,1月做退稅勾選,其他的進(jìn)項(xiàng)可以先做退稅勾選嗎?
老師,專用發(fā)票不抵扣,是不是在認(rèn)證勾選時(shí)選擇不抵扣勾選就可以了?
老師,我的意思就是承包方給甲方開發(fā)票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬(wàn)開專票,反映不出來(lái)差額部分啊,申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價(jià)值,計(jì)算銷項(xiàng)稅呢
考試在嗎,員工請(qǐng)假扣款計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目
老師建筑勞務(wù)的發(fā)票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發(fā)票嗎
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97623.16應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1%976.24填小規(guī)模增值稅申報(bào)表填第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領(lǐng)用樣品市場(chǎng)推廣,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好小規(guī)模納稅人日常做賬未開票收入入賬應(yīng)交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會(huì)收到鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼應(yīng)該是15000元!實(shí)際收到5000!還欠著10000元!怎么記會(huì)計(jì)分錄!原始憑證怎么寫
去年的城鎮(zhèn)使用稅沒(méi)有計(jì)提,今年補(bǔ)計(jì)提怎么做啊
老師,上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提稅金,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下,次月繳納了增值稅怎么做賬
但是這個(gè)發(fā)票也沒(méi)做賬呀
我們也不會(huì)入賬,是員工誤開的買酒的發(fā)票,不是公司實(shí)際費(fèi)用支出
您好,那您就不用管了,也不用做帳。
不用和認(rèn)證抵扣的發(fā)票訂一起嗎。把這個(gè)發(fā)票當(dāng)廢票放就行是嗎
不要的。因?yàn)槟阏f(shuō)的是不是單位的業(yè)務(wù)?