你好,現在發票開來了,紅沖之前的無票費用分錄,然后根據發票再做相應的費用分錄
老師,你好 公司銀行收的手續費我們已經做了,借:財務費用,貸:銀行存款,當時沒有發票。現在發票銀行給開出來了是專票,發票和我們記得財務費用不在一個月里,現在收到發票怎么做賬?
老師,銀行手續費扣掉我們當時直接做借:財務費用 貸:銀行存款,現在發票開來了,我分錄怎么做
老師你好,我去年4-12月銀行手續費開了專票進來了,我應該怎么做賬,之前沒有票時每月我做了 借:財務費用手續費 貸:銀行存款,現在來票了怎么做
老師,我們的銀行手續費在拿到銀行回單時做賬:借:財務費用—利息支出 貸:銀行存款 現在向銀行申請了開手續費發票,拿到銀行手續費發票后,需要怎么做賬?
您好!收到銀行開來的銀行手續費發票怎么入賬呢?平時扣除手續費時已做如下分錄: 借:財務費用 貸銀行存款 請問現在收到的銀行開具普通發票還要再做一次分錄還是直接吧發票附在憑證后面即可?
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
每月都很多不是一筆的手續費,發票開了一部分一個金額,我怎么做沖?
你好,取得了多少金額的發票,就紅沖多少
老師,分錄提供下我吧
你好 紅沖之前的無票費用分錄 借:銀行存款,貸;財務費用 然后根據發票再做相應的費用分錄 借:財務費用 ,貸:銀行存款