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老師你好,我去年4-12月銀行手續費開了專票進來了,我應該怎么做賬,之前沒有票時每月我做了 借:財務費用手續費 貸:銀行存款,現在來票了怎么做

2023-02-10 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-10 14:05

同學,你好 借:財務費用手續費? 負數 貸:銀行存款 負數 按照發票做 借:財務費用手續費 貸:銀行存款

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快賬用戶4169 追問 2023-02-10 14:11

就是把之前的沖掉從做對吧

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快賬用戶4169 追問 2023-02-10 14:12

能不能前面4-12月手續費,我直接沖一個合計數字,不單筆單筆的沖吧

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:16

同學,你好 可以沖合計數

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快賬用戶4169 追問 2023-02-10 14:22

老師還有銀行利息開了普票過來了,之前我做了借財務費用利息,貸應付利息,借應付利息貸銀行,現在來了普票我應該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:22

同學,你好 一樣,之前的分錄沖掉,重新做

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快賬用戶4169 追問 2023-02-10 14:49

哦哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:52

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 借:財務費用手續費? 負數 貸:銀行存款 負數 按照發票做 借:財務費用手續費 貸:銀行存款
2023-02-10
若之前計入財務費用的金額和發票金額一致,把發票附在原記賬憑證后,不用另外做賬。 若金額不一致: 若之前少記費用,補記費用,借:財務費用(差額),貸:銀行存款或其他應付款;把發票附在補記憑證后。 若之前多記費用,沖減費用,借:銀行存款或其他應收款,貸:財務費用(差額);把發票附在沖減憑證后。
2024-12-23
同學,你好 借財務費用? ?負數?? 貸銀存? ?負數 借財務費用? 貸銀存
2024-01-06
借其他應付款,貸財務費用、 借財務費用、 應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款
2024-12-23
借,應交稅費,應交增值稅進項稅額 借財務費用負數
2023-12-20
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