您好,這個(gè)是會(huì)的,超過的話
我是建筑小規(guī)模納稅人,季度不超45萬銷售,現(xiàn)在免征增值稅,我想問下老師,我需要預(yù)交百分之3增值稅?如果預(yù)交不是免征不了增值稅?預(yù)交的還能退嗎?
老師好,請問小規(guī)模現(xiàn)在不是4.1開始如果是3%稅率就免征增值稅了。那第一季度開票如果超過45萬還要交增值稅嗎?
老師好,原來小規(guī)模3%的開票不是季度不超過45萬免交增值稅嘛?那以前如果超過45萬的話,增值稅是怎么交的啊?
小規(guī)模納稅人季不超45萬免征增值稅,季度超過四十五萬如何征稅?在開具了普票和專票的情況下
您好,想問一下,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人每季度開票不超過45萬不用繳納增值稅,開具的3%稅率的票也都是免稅票,那如果超過了45萬需要交稅么,超過了時(shí)候還按免稅計(jì)算么
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計(jì)稅不是說選擇簡易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說簡易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡易計(jì)稅銷售額按差額前全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊