您好,分錄是否錯誤,是否涉及到損益?
老師,您好,我用的是用友T3財務軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數,我就開始做憑證、記賬、結賬了,現在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數,把1940.01修改成3122.87
1.案例-1:某企業2021年9月30日,會計人員在結賬之前編制如下的試算平衡表,由于存在記賬、過賬等方面的錯誤,導致該試算平衡表不平:結賬前試算平衡表2021年9月30日單位:元賬戶名稱借方貸方庫存現金14400銀行存款504000應收賬款684000庫存商品216000固定資產648000應付賬款479880實收資本1620000主營業務收入846000管理費用781200合計28476002945880企業財務人員經過核對賬簿記錄,發現以下錯誤:(1)企業除購一臺設備(不考慮增值稅)價值61200元,當即交付使用,會計分錄:借:管理費用61200貸:應付賬款61200(2)企業收回欠款100800元存入銀行:會計分錄:借:銀行存款117000貸:應收賬款117000(3)企業用銀行存款46800元償還所欠應付賬款,過賬時誤將“應付賬款”的借方過到貸方,并且金額誤記為37080元(4)企業用現金支付辦公用品費5400元,過賬時誤將“庫存現金”的貸方記為借方5400元(5)本月發生的工資費用中有10800
新到一個單位,前任會計從去年6月開始銀行存款就開始對不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發生額都算錯了,所以導致余額開始發生錯誤,并且還缺少2張銀行回單,我應該如何修改?
老師,新到一個單位,前任會計從去年6月開始銀行存款就開始對不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發生額都算錯了,所以導致余額開始發生錯誤,并且還缺少2張銀行回單,我應該如何修改?
老師,銀行存款借貸發生額錯誤如何調整?前任會計是手工賬,等我接手以后是財務軟件,因為她把借貸發生額算錯了,導致銀行存款余額錯誤,如何調整?我檢查了前面關于銀行存款的分錄都是對的,就是登明細帳的時候,發生額算錯了,
老師,年度企業所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調整明細表這個表怎么填列
給員工購買工作服入什么費用合適呀?
請問酒店采購了一個九牧王馬桶用,請問借貸怎么做
老師好,2024年我們公司員工33人,安排了1位殘疾人,安置月數為6個月,請問我們24年需要交殘保金嗎?
老師好,請問我去電子稅務局APP上面查詢收到的發票,為什么有這樣的界面,謝謝
老師好,員工在一家公司任職,給別的公司代開樹苗發票,這樣會不會有風險呢,匯算清繳的時候要不要補稅呢
老師,你看我的軟件證書上軟件的名稱是這樣的,但是合同簽訂的時候軟件的名稱寫的是少雍涼兩個字,這樣能行?
有比應收賬款 回款 2 萬轉到銀行卡。 借 銀行存款 -2 萬 貸 應收賬款 -2 萬 分錄這樣寫對么?應該怎么做?
請問,想注銷的話,政務網一鍵注銷是不是銀行,社保,工商一并注銷的?
公司要注銷,現在報4月的個稅,企業所得稅和其他都報完了,個稅提示不是清算狀態的單位不能提交申報表,這個怎么弄
銀行存款,涉及往來科目,不涉及損益吧?
您好,那就調整往來即可,將之前錯誤的憑證全部沖紅,然后錄入正確的分錄即可。
老師,分錄沒錯,他是手工賬,他把銀行存款借貸發生額算錯了,,這個發生額如何調整?
您好,期初現在也調不了了,只能通過營業外收支的方式調整了。
掛到利潤分配-未分配利潤行不行
您好,不影響利潤,所以不太對。但是用那個都不太對。
對,就是發生額錯了,導致銀行存款余額錯誤,然后這個錯誤的余額錄到財務軟件里,咋辦呢
您好,沒辦法這種,那么就重建賬套,調整期初余額。
老師,我不改了行不行?我保證我接手以后銀行存款余額正確是否可以?
我不想改前任會計的爛帳
您好,但是期初是錯的,現在能變得正確嗎?