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27.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年6月購銷業(yè)務(wù)情況如下:(1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款23萬元,增值稅稅額3.91萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。另支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.33萬元。(2)購進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款8萬元,增值稅稅額1.36萬元,專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明的價款為42萬元。(4)以托收承付方式銷售產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具的增值稅專用發(fā)票注明銷售額42萬元。(5)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.5萬元。86要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。

2022-12-05 16:48
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2022-12-05 16:50

學(xué)員你好,計(jì)算如下 3.91+0.33+1.36+42*0.1=9.8進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)=42*0.13=5.46 5.46-9.8-0.5=-4.84留抵,不交稅

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學(xué)員你好,計(jì)算如下 3.91+0.33+1.36+42*0.1=9.8進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)=42*0.13=5.46 5.46-9.8-0.5=-4.84留抵,不交稅
2022-12-05
你好!應(yīng)交增值稅為-0.5-2.99-0.27-1.04-4.2+5.46=-3.54留底稅額,本月不用繳稅!謝謝
2022-04-11
,您好本期應(yīng)納增值稅26.26+0.91+0.65-1.3-3.26=23.26
2022-01-06
進(jìn)項(xiàng)2.99+3×9%+1.04+42×10%+0.5 銷項(xiàng)42×13% 增值稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2020-10-26
您好 請問您有什么疑問
2021-12-29
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