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1.某工業企業(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業務情況如下:(1)購進生產原料一批,取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別是23萬元、2.99萬元,專用發票當月通過認證并申報抵扣。另支付運費取得增值稅專用發票,注明運輸費3萬元,增值稅0.27萬元。2.購進鋼材20噸,已驗收入庫;取得的增值稅專用發票上注明的價、稅款分別是8萬元.1.04萬元,專用發票當月通過認證并申報抵扣。(3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,經稅務機關批準的收購憑證上注明的價款為42萬元。(4)以托收承付方式銷售產品一批,貨物已發出并辦妥銀行托收手續,但貨款未到,向買方開具的增值稅專用發票注明不含稅銷售額42萬元。(5)期初留抵進項稅額0.5萬元。要求:計算該企業當期應納增值稅稅額。(12分)

2022-01-06 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 12:32

,您好本期應納增值稅26.26+0.91+0.65-1.3-3.26=23.26

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你好!應交增值稅為-0.5-2.99-0.27-1.04-4.2+5.46=-3.54留底稅額,本月不用繳稅!謝謝
2022-04-11
,您好本期應納增值稅26.26+0.91+0.65-1.3-3.26=23.26
2022-01-06
學員你好,計算如下 3.91+0.33+1.36+42*0.1=9.8進項 銷項=42*0.13=5.46 5.46-9.8-0.5=-4.84留抵,不交稅
2022-12-05
進項2.99+3×9%+1.04+42×10%+0.5 銷項42×13% 增值稅,銷項-進項
2020-10-26
你現在是什么問題?需要計算要交的增值稅嗎?
2021-09-24
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