您好,稅期內申報,通常是15號之前
我們10號發工資 一般情況下幾號和員工核對工資比較好 要不要固定一個時間 幾號幾點比較好 我們公司只在發工資前核對的時候 發工資條 發工資后不發 這樣是否合理
老師我想問下一般給員工申報個稅一般在幾號,最晚在幾號呢
請問老師,一般什么時候發工資?個人所得稅要在15號之前申報,要是公司在25號發工資,那我也要在15號之前申報?
老師,我想問下福建省福州市現在社保跟醫保申報最晚是在幾號之前完成?
老師,一般納稅人每個月申報增值稅是15日,一般繳納增值稅最晚是幾號呢?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
我們是人力資源公司,發工資時間有的是15號往后,這種的應該怎么辦
而且工時只有臨近了才能拿到手,那這后半月發工資的員工個稅怎么辦呢
您好,提前算好工資的呢。而且申報個稅是12月申報11月發的10月工資,根本不會影響。
好的,我們就是這種操作的,現在有個問題是有個員工他是九月份離職,我們十一月給的報的,所以顯示他個稅十月份還有個稅繳納顯示,要進行投訴
您好,和他說明情況的呢。
我們老板就講這樣操作有問題嗎,我這邊就在確認
您好,沒問題的,申報個稅是12月申報11月發的10月工資;個稅的納稅義務發生時間是取得收入的次月申報。
好嘞,謝謝啦
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。