你好,應繳納的銷售稅額,是增值稅的計算,還是消費稅的計算??
某高檔化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產企業上述業務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額6.96萬計算該高檔化妝品生產企業上述業務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)
某高檔化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產企業上述業務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。
某高檔化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額6.96萬元計算該高檔化妝品生產企業上述業務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。麻煩是計算應繳納銷售稅額,謝謝完整計算過程。
某高檔化妝品生產企業為增值稅一般納稅人,2018年6月5日銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額20萬元,增值稅稅額3.2萬元;6月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額6.96萬元。計算該高檔化妝品生產企業上述業務應繳納的銷售稅額。(高檔化妝品適用消費稅稅率15%。)嗯,是增值稅的計算有完整的。計算過程,謝謝。
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。