你好 開發票也得做 就開三次 你得有無票收入的 開了發票沖無票收入
因我司簽訂的合同都是跨年度的項目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開具的發票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務處理按月進行分攤確認收入,那我開具發票的時候的賬務處理要怎么做?
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分攤1萬作為收入確認,如果開出的發票附在收入分攤表后面,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分攤1萬作為收入確認,開出的發票按一定的時間開具首期 中期 末期,對方也是根據發票打款,發票附在收入分攤表后面,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄。
公司22年1月的時候,預付的一年的倉庫租賃及場地分攤費,合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發票,借:長期待攤費用 12萬 貸:其他應付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費用 1萬,貸:長期待攤費用 1萬。 這是之前會計做的,我想問下這樣做對嗎?
小規模納稅人房屋出租收入可以分攤做收入嗎?還是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發票30萬,由于是小規模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分攤的方式的話,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分攤的情況下無論我確認的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
老師,昆侖防凍液加權價為49.77元,我賣價為72元開發票價格高不?
請問老師網銀復核盤丟失,重新補辦需要法人到場嗎?
謝謝老師的耐心,24的賬錯了,我們現在在25年調整 借未分配利潤 -50000 貸:其他應付款-暫估 -43000 其他應付款-個人 -7000 再做正確分錄 借:未分配利潤 7000 貸:其他應付款-個人 7000 這個分錄能不能再24年的12月調整,在更改季報和財報
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
你可能沒明白我的意思,我們每月已經按月去確認收入,做賬已經確認收入了,只是說開票這個票要不要再做分錄
如果你之前做了無票收入,后期開了發票需要重之前的無票收入,然后再做發票的。
那分錄怎么做,我們是每月都確定收入了,
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 然后后期你開了發票,借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 然后再做發票的借應收賬款貸主營業務收入應交稅費
如果按沖紅的做法,按月確認收入就沒有啥意義了啊
有 再紅沖的當月你的收入還是根據權責發生制來做的,一正數一負數沒有影響。