電子稅務局——涉稅辦理——涉稅辦理事項——證明——電子外管證
老師 您好 有異地項目申報跨區域涉稅事項報告 報驗 預繳流程嗎
異地工程項目的跨區域涉稅事項報告表是怎么搞呢?異地項目預繳稅款怎么交呢
建筑公司異地項目已辦理了跨區域涉稅報告,然后怎么預繳稅呢,求具體步驟
9%的異地工程項目,項目在江西贛州。 1、6月份開具的發票,是不是6月份征稅期前要做好預繳增值稅等? 2、第一次預繳,怎么開通《跨區域涉稅報告表》? 3、跨區域涉稅事項辦理流程大致是怎樣的?
老師你好,請問建筑企業異地工程,開普票項目是不是也需要辦理跨區域涉稅事項表預交稅金?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
是一般納稅人一般計稅的項目嗎?
這個跨區域涉稅事項報告表就是外管證是嗎?是登錄公司的所在地的電子稅務局填寫?怎么填的呢
是的,上面的程序發給你啦,如果具體的不會填寫你截圖都有哪些業務,你不會
需要填些什么內容呀?填了這份表要就要預繳增值稅是嗎
要求填寫合同金額、項目名稱、項目地址
填完打印出來然后拿這張報告表去異地稅局預繳增值稅是嗎
電子稅務局里面申報就可以的增值稅及附加稅預繳申報
填了這張外經證后,然后再在預繳增值稅那個板塊填寫預繳增值稅是嗎
對的,是的,是這么做。
每個異地項目都是先在電子稅務局申請這個外經證跨區域報告表,然后再預繳增值稅是嗎?預繳多少的呢
對的,是的,是這么做的
一般計稅的增值稅2%,附加稅12% 企業所得稅0.2%,其他的具體的看一下項目所在地稅務局要求。
企業所得稅也要預繳?老師,增值稅2%.附加稅12%.企業所得稅0.2%,這些是按什么算的呢?
增值稅按照你的銷售額減去分包款, 附加稅,根據繳納的增值稅, 企業所得稅按照不含稅的銷售額 所得稅你問下項目所在地稅務局,不跨省的,有些地方會有要求的。
跨省企業所得稅需要繳納。
不跨省就不用預繳企業所得稅是嗎?沒有分包款,那增值稅就是按合同總價不含稅金額的2%預繳是吧?
不 一 定 問下項目所在地稅務局,有些也需要預繳的,
不含稅的銷售額乘以2%, 如果你是按照含稅的話,就是含稅的除以1.09乘以2%。
預繳的增值稅一般都不退的是吧?老師,建筑企業其實除了這個異地項目需要填外管證和預繳稅以外,其他的和一般企業也沒有什么大的區別是嗎?怎么聽同學說建筑行業賬難呢
你好是的 科目不一樣的 其他的一樣
老師,一個項目取回來的進項材料發票只能該項目抵扣是嗎?還是公司回來的進項材料發票不管是哪個項目都可以抵扣的呢
只要是允許抵扣的,增值稅都可以抵扣。增值稅是這么做的, 所得稅只能針對某個項目的材料結轉成本。