你好,是的,是這樣的
請問老師,我建筑項目異地施工,涉稅的具體辦理流程是什么?比如第一步是先跨區域涉稅事項報告,第二步跨區域涉稅事項報驗,第三步預繳稅款,第四步開具發票………能麻煩特別了解的老師詳細說一下嗎?
9%的異地工程項目,項目在江西贛州。 1、6月份開具的發票,是不是6月份征稅期前要做好預繳增值稅等? 2、第一次預繳,怎么開通《跨區域涉稅報告表》? 3、跨區域涉稅事項辦理流程大致是怎樣的?
老師你好,請問建筑企業異地工程,開普票項目是不是也需要辦理跨區域涉稅事項表預交稅金?
老師,防沙治沙及園林綠化工程(種植苗木)開發票選的建筑服務下面的其他建筑服務,這類業務如果跨地區也是需要做跨區域涉稅事項報告,然后異地預繳稅款?是這樣嗎
老師,請問一下小規模企業,有跨區域涉稅服務,還是要做跨區域涉稅事項報告哇?開3個點的建筑服務類發票,是不是當月就要預繳稅費到項目所在地?
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務派遣公司,人力資源服務公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200?
老師,這個優先股的資本成本為什么根書上的不一樣,我按書上的公式算的為什么不對