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老師好,我公司有個(gè)兼職員工,兼職了3個(gè)月,每個(gè)月個(gè)稅我按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)

2022-12-02 17:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-02 17:03

是的,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:03

但他個(gè)人的個(gè)稅證明我從自然人扣繳義務(wù)端打不出來,怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:05

沒事的,申報(bào)了就是了。他開票不需交個(gè)稅的

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:07

但是有個(gè)問題,我是每個(gè)月給他按照應(yīng)發(fā)金額申報(bào)的個(gè)稅,結(jié)果我現(xiàn)在把幾個(gè)月應(yīng)發(fā)加起來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該繳納的個(gè)稅比每個(gè)月那樣申報(bào)繳納的要多,這個(gè)怎么辦呢,應(yīng)該是金額超過一個(gè)檔,適用的稅率不同了

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:09

匯算一下,多退少補(bǔ)就是了

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:14

那這個(gè)情況是正常的嗎,我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)他一個(gè)月10000應(yīng)發(fā)1600個(gè)稅,15000對(duì)應(yīng)2400個(gè)稅,總共兩個(gè)月應(yīng)發(fā)10000一個(gè)月應(yīng)發(fā)15000,總共應(yīng)發(fā)35000,分月申報(bào)繳納了5600個(gè)稅,這樣匯總下來個(gè)稅變成6400了

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:17

匯總下來還是5600的呀。應(yīng)稅收入35000*80%*20%

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:18

我在個(gè)稅計(jì)算器上算下來是6400,適用30%稅率

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:19

應(yīng)納稅所得額=35000*80%,沒超過30000

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:22

但是我用了好幾個(gè)計(jì)算器都是適用30%稅率

但是我用了好幾個(gè)計(jì)算器都是適用30%稅率
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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:23

你在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里邊計(jì)算試試

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:26

個(gè)稅系統(tǒng)里面也是6400

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:28

那就取得發(fā)票時(shí)補(bǔ)稅就是了

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:29

我沒明白為什么會(huì)有這種情況出現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:31

你分月開票就不存在了。因?yàn)椋^30000就是30%

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:33

是不是超過2萬到5萬之間就是30%了,而且我剛試了下分段計(jì)算,算出來也不對(duì),這個(gè)個(gè)稅計(jì)算太奇怪了。分段算=20000*20%+8000*30%-2000=4400

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:35

你按月都是20%的計(jì)算的呀。累計(jì)就超30%

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快賬用戶7598 追問 2022-12-02 17:36

那這樣員工不就吃虧了么,他肯定不樂意,那怎么辦,如果不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-02 17:38

全年下來綜合所得可以匯算清繳退稅的

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是的,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
2022-12-02
應(yīng)該他給我們開發(fā)票 ,之后這個(gè)發(fā)票備注欄寫需要代扣個(gè)稅,你才申報(bào),
2021-01-13
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
2025-04-22
你好;? ?是的。? ?支付的勞務(wù)費(fèi)的次月開始報(bào) 個(gè)稅的;? 代開發(fā)票給你??
2021-11-29
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-27
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