是的,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
我們公司有一個(gè)員工他是兼職的跟他簽的是勞務(wù)合同 他不在我們這里繳納社保的但是每月給他發(fā)固定的工資 那我要讓他開勞務(wù)發(fā)票過來嗎
老師,請(qǐng)問我們公司請(qǐng)了一個(gè)兼職人員簽訂了服務(wù)協(xié)議,我發(fā)他工資的時(shí)候需要他去稅局代開發(fā)票給我司嗎?需要我申報(bào)他的個(gè)稅并進(jìn)行代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,你好,我公司找了個(gè)兼職做小程序,花了3000快錢,除了給他按勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)稅以外,如果想在所得稅稅前扣除需要這個(gè)兼職人員給我去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
老師好,我公司有個(gè)兼職員工,兼職了3個(gè)月,每個(gè)月個(gè)稅我按照勞務(wù)報(bào)酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個(gè)月應(yīng)發(fā)工資的合計(jì)
老師好,公司有個(gè)兼職員工,發(fā)了3個(gè)月工資,公司每個(gè)月幫他代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在需要他去稅務(wù)局開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,出現(xiàn)一個(gè)問題,分月的時(shí)候每月適用的稅率是20%,合起來開票就變成30%,這樣等于員工還要再上一次個(gè)稅,這種情況能不能不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票了,開的話讓人上稅肯定不樂意,但是不開的話公司是否會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
公司收到10萬承兌,找機(jī)構(gòu)扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會(huì)有900的差,900的差該怎么處理
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
但他個(gè)人的個(gè)稅證明我從自然人扣繳義務(wù)端打不出來,怎么辦呢
沒事的,申報(bào)了就是了。他開票不需交個(gè)稅的
但是有個(gè)問題,我是每個(gè)月給他按照應(yīng)發(fā)金額申報(bào)的個(gè)稅,結(jié)果我現(xiàn)在把幾個(gè)月應(yīng)發(fā)加起來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該繳納的個(gè)稅比每個(gè)月那樣申報(bào)繳納的要多,這個(gè)怎么辦呢,應(yīng)該是金額超過一個(gè)檔,適用的稅率不同了
匯算一下,多退少補(bǔ)就是了
那這個(gè)情況是正常的嗎,我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)他一個(gè)月10000應(yīng)發(fā)1600個(gè)稅,15000對(duì)應(yīng)2400個(gè)稅,總共兩個(gè)月應(yīng)發(fā)10000一個(gè)月應(yīng)發(fā)15000,總共應(yīng)發(fā)35000,分月申報(bào)繳納了5600個(gè)稅,這樣匯總下來個(gè)稅變成6400了
匯總下來還是5600的呀。應(yīng)稅收入35000*80%*20%
我在個(gè)稅計(jì)算器上算下來是6400,適用30%稅率
應(yīng)納稅所得額=35000*80%,沒超過30000
但是我用了好幾個(gè)計(jì)算器都是適用30%稅率
你在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里邊計(jì)算試試
個(gè)稅系統(tǒng)里面也是6400
那就取得發(fā)票時(shí)補(bǔ)稅就是了
我沒明白為什么會(huì)有這種情況出現(xiàn)
你分月開票就不存在了。因?yàn)椋^30000就是30%
是不是超過2萬到5萬之間就是30%了,而且我剛試了下分段計(jì)算,算出來也不對(duì),這個(gè)個(gè)稅計(jì)算太奇怪了。分段算=20000*20%+8000*30%-2000=4400
你按月都是20%的計(jì)算的呀。累計(jì)就超30%
那這樣員工不就吃虧了么,他肯定不樂意,那怎么辦,如果不開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
全年下來綜合所得可以匯算清繳退稅的