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1.某零售商系增值稅一般納稅人,該商店2022年7月發(fā)生的有關業(yè)務如下。e1)已購進A類商品一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價款為30000元,增值稅額為3900元,款項已付,其商品驗收入庫。e2)購進B類商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,貨款已付。一3)從小規(guī)模納稅人購進工藝品一批,取得普通發(fā)票,發(fā)票注明的金額為1000元,款已付。4)購入一臺空調(diào)設備取得普通發(fā)票,金額為5650元,款項已付,設備投入使用。e5)零售其他商品,含稅銷售額為678000元。一分析哪些進項稅額可以抵扣,并計算應繳納的增值稅額。

2022-12-02 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 09:40

您好,解答如下 可以抵扣進項稅=3900+26000=29900 銷項稅=678000/1.13*0.13=78000 應交增值稅=78000-29900=48100

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您好,解答如下 可以抵扣進項稅=3900+26000=29900 銷項稅=678000/1.13*0.13=78000 應交增值稅=78000-29900=48100
2022-12-02
銷項(18+6+10)×9% 進項0 你看一下呢
2020-10-14
你好 1,借:原材料20000,貸:銀行存款?20000 2,借:固定資產(chǎn)?300000%2B1000,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)300000*13%%2B1000*9%,貸:銀行存款(借方合計金額) 3,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務收入550000%2B452000/1.13 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)550000*13%%2B452000/1.13*13% 4,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務收入300000*(1-10%)?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300000*(1-10%)*13%
2020-11-27
您好? 需要解答什么? ?把完整的題目發(fā)過來吧
2024-01-01
您好,這個是還有其他的嗎
2023-12-03
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