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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,所銷售的商品增值稅稅率均為13%,2019年10月份發(fā)生如下業(yè)務(wù),均已通過銀行存款收訖或支付,對如下業(yè)務(wù)作出相關(guān)會計處理。 (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購進一批原材料,材料已驗收入庫,取得普通發(fā)票注明含稅價款為20000元。 (2)購進一臺生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價款為300000元;同時支付運費,取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價款為1000元。(3)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價款為550000元;零售商品取得含稅銷售額452000元。 (4)采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額300000元,給予折扣10%,開具發(fā)票時銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。寫會計分錄

2020-11-27 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 19:18

你好 1,借:原材料20000,貸:銀行存款?20000 2,借:固定資產(chǎn)?300000%2B1000,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)300000*13%%2B1000*9%,貸:銀行存款(借方合計金額) 3,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務(wù)收入550000%2B452000/1.13 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)550000*13%%2B452000/1.13*13% 4,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務(wù)收入300000*(1-10%)?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)300000*(1-10%)*13%

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你好 1,借:原材料20000,貸:銀行存款?20000 2,借:固定資產(chǎn)?300000%2B1000,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)300000*13%%2B1000*9%,貸:銀行存款(借方合計金額) 3,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務(wù)收入550000%2B452000/1.13 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)550000*13%%2B452000/1.13*13% 4,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務(wù)收入300000*(1-10%)?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)300000*(1-10%)*13%
2020-11-27
你好同學(xué) 銷項=80*0.13+33.9/1.13*0.13+(14.9+0.005*500)/1.13*0.13+20*0.9*0.13 進項=33.9/1.13+1.95/1.13*0.13+0.728 應(yīng)交稅費=銷項-進項
2022-10-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-10-23
同學(xué)你好。我給你寫
2025-01-05
你好,題目要求做什么?
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