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1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元; (2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨; (3)銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元; (4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠); (5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元; (6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。 (其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值稅。 (2)計(jì)算2019年12月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算2019年12月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算2019年12月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨; (3銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元,4銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠); (5為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元;6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。
填空題,25分)2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元;(4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額6萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊8萬(wàn)元;(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.64萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額96萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元;(4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊15.6萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均合規(guī)并在當(dāng)月抵扣)要求:根據(jù)
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1〉銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)旦表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給子5的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40B:(2)銷售給:商場(chǎng)一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,:商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元;(4〉銷售2007年2月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額6萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元己提折1舊8萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠)(5〉為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的塔值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.68萬(wàn)元;(6〉為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一北生產(chǎn)用原材料,職得的路值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,墻值稅稅額102萬(wàn)元,己支付貨款并己驗(yàn)收入庫(kù);支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取信小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過(guò)路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
(1)第4筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的增值稅=7.92/(1+3%)*2%=0.15 (2)銷項(xiàng)稅額=(800-40)*13%+200*13%+26.4/(1+13%)*13%=127.84
(3)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=78+10*3%=78.3 (4)應(yīng)繳納的增值稅=127.84-78.3+0.15=49.69