你好,這個進項900,銷項是:1017/(1%2B稅率)*稅率
(4)從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,價款30000元,稅款900元,款已付,發(fā)票已認證。
一般納稅人2020年6月業(yè)務如下:(1)購進原材料一批取得增值稅專票上注明的價款為700000元,增值稅稅額91000元專票當月通過認證并中報抵扣,款項尚未支付,材料驗收入庫。(2)接受某公司無償捐贈的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為30000元,增值稅稅額為3900元,專票當月通過認證并申報抵扣。材料已驗收入庫,并支付手續(xù)費300元。(3)基本生產(chǎn)車間委托某機修廠修理設備,以銀行存款支出修理費3000元,增值稅稅額為390元,增值稅專票當月通過認證并申報抵扣。(4)購入不需安裝的新設備一臺取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅稅額為2600元當月通過認證并申報抵扣。(5)銷售產(chǎn)品取得銷售額500000元按規(guī)定收取增值稅為65000元開具開具增值稅專用發(fā)票5張,款項已收存銀行。(6)隨同產(chǎn)品出售一批單獨計價的包裝物開具普票金額1130元,款項已收到。(7)將一批外購的原材料對外投資,原材料賬面實際成本為65000元,開具增值稅專票一張。(8)工廠以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工個人,該批產(chǎn)品實際成本為6000元,無同類產(chǎn)品售價適用增值稅稅率為13%未開具發(fā)票。
從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認證。求進項稅額
隨同產(chǎn)品出售一批單獨計價的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項已收到。從小規(guī)模納稅人處購買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為30000元,稅款為900元,發(fā)票已認證。求進項稅額和銷項稅額
1.某零售商系增值稅一般納稅人,該商店2022年7月發(fā)生的有關業(yè)務如下。e1)已購進A類商品一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的價款為30000元,增值稅額為3900元,款項已付,其商品驗收入庫。e2)購進B類商品一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,貨款已付。一3)從小規(guī)模納稅人購進工藝品一批,取得普通發(fā)票,發(fā)票注明的金額為1000元,款已付。4)購入一臺空調(diào)設備取得普通發(fā)票,金額為5650元,款項已付,設備投入使用。e5)零售其他商品,含稅銷售額為678000元。一分析哪些進項稅額可以抵扣,并計算應繳納的增值稅額。
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
小規(guī)模勞務公司500萬的項目,含30萬的材料輔材。可以按清包工走簡易計稅嗎
好的,謝謝老師 還有個問題就是我在3月份的時候給員工通過公戶打了兩個月的工資,備注2月和3月工資,這個有問題嗎?影不影響個稅這塊兒?
老師 請問非房產(chǎn)公司 購買公寓 會產(chǎn)生什么稅呢?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發(fā)材料做成了成品。我再把多結轉的研發(fā)費用材料轉回來沖減了。
建筑業(yè)簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規(guī)則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發(fā)票是幾個點?
1%2B是什么意思
先換算成不含稅的金額
好的明白了
不客氣,祝您學習愉快!~