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Q

東方公司2022年10月份發生下列經濟業務:(本企業原材料按實際成本計價) 1.東方公司從銀行取得短期借款100 000元,年利率9%,期限為3個月,款項存入銀行。 2.計提短期借款第一個月利息750元。 3.收到乙公司投入的一項專利權,雙方協商確定的價值為250 000元。 4.向紅光工廠購入乙材料2 000千克,單價40元,共計買價80 000元,運雜費800元,增值稅進項稅13 600元,款項尚未支付,乙材料驗收入庫。 5.為生產A、B兩種產品領用甲、乙兩種材料。根據當月領料憑證,編制領料憑證匯總表,如下表所示。 項目 甲材料 乙材料 合計 生產產品耗用 6 000 7 240 13 240 其中:A產品 3 800 4 900 8 700 ???? B產品 2 200 2 340 4 540 車間一般耗用 1? 000 460 1 460 行政管理部門耗用 0 400 400 合計 7 000 8 100 15 100 6.計算本月應付職工薪酬100 000元,其中:制造A產品工人工資40 000元,制造B產品工人工資20 000元,車間管理人員工資15 000元

2022-12-01 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-01 21:01

你好,請問你想問的問題具體是?

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快賬用戶6266 追問 2022-12-01 21:05

謝會計分錄啊老師

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齊紅老師 解答 2022-12-01 21:07

你好,分錄的數據麻煩自行帶入一下 1.東方公司從銀行取得短期借款100 000元,年利率9%,期限為3個月,款項存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2.計提短期借款第一個月利息750元。 借:財務費用,貸:應付利息 3.收到乙公司投入的一項專利權,雙方協商確定的價值為250 000元。 借:無形資產,貸:實收資本 4.向紅光工廠購入乙材料2 000千克,單價40元,共計買價80 000元,運雜費800元,增值稅進項稅13 600元,款項尚未支付,乙材料驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 5.為生產A、B兩種產品領用甲、乙兩種材料。根據當月領料憑證,編制領料憑證匯總表,如下表所示。 項目 甲材料 乙材料 合計 生產產品耗用 6 000 7 240 13 240 其中:A產品 3 800 4 900 8 700 ???? B產品 2 200 2 340 4 540 車間一般耗用 1? 000 460 1 460 行政管理部門耗用 0 400 400 合計 7 000 8 100 15 100 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:原材料—甲材料,原材料—乙材料 6.計算本月應付職工薪酬100 000元,其中:制造A產品工人工資40 000元,制造B產品工人工資20 000元,車間管理人員工資15 000元 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,貸:應付職工薪酬?

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快賬用戶6266 追問 2022-12-01 21:08

剩下那幾個那老師

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齊紅老師 解答 2022-12-01 21:09

你好,你通過了6筆業務,我都給回復了啊?

你好,你通過了6筆業務,我都給回復了啊?
你好,你通過了6筆業務,我都給回復了啊?
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快賬用戶6266 追問 2022-12-01 21:15

怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-12-01 21:16

你好,分錄的數據麻煩自行帶入一下 1.東方公司從銀行取得短期借款100 000元,年利率9%,期限為3個月,款項存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 2.計提短期借款第一個月利息750元。 借:財務費用,貸:應付利息 3.收到乙公司投入的一項專利權,雙方協商確定的價值為250 000元。 借:無形資產,貸:實收資本 4.向紅光工廠購入乙材料2 000千克,單價40元,共計買價80 000元,運雜費800元,增值稅進項稅13 600元,款項尚未支付,乙材料驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 5.為生產A、B兩種產品領用甲、乙兩種材料。根據當月領料憑證,編制領料憑證匯總表,如下表所示。 項目 甲材料 乙材料 合計 生產產品耗用 6 000 7 240 13 240 其中:A產品 3 800 4 900 8 700 ???? B產品 2 200 2 340 4 540 車間一般耗用 1? 000 460 1 460 行政管理部門耗用 0 400 400 合計 7 000 8 100 15 100 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:原材料—甲材料,原材料—乙材料 6.計算本月應付職工薪酬100 000元,其中:制造A產品工人工資40 000元,制造B產品工人工資20 000元,車間管理人員工資15 000元 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,貸:應付職工薪酬?

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快賬用戶6266 追問 2022-12-01 21:17

奧奧不好意思老師,7.按照規定的折舊率計提本月的固定資產折舊,其中生產車間用固定資產折舊為12 000元,企業管理部門用固定資產折舊為8 000元。 8.以銀行存款6 000元支付本月水電費。其中,生產車間負擔2 000元,行政管理部門負擔4 000元。 9.?以銀行存款預付下半年的財產保險費1 200元。 10.將本月發生的制造費用32 560元記入產品成本。其中,A產品負擔21 600元,B產品負擔10 960元。11.生產車間本月生產完工A、B兩種產品,其中A產品完工總成本為 84 000元,B產品完工總成本為26 000元。A、B產品現已驗收入庫,結轉成本。 12.賒銷給機車廠A產品1這些

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快賬用戶6266 追問 2022-12-01 21:18

7.按照規定的折舊率計提本月的固定資產折舊,其中生產車間用固定資產折舊為12 000元,企業管理部門用固定資產折舊為8 000元。 8.以銀行存款6 000元支付本月水電費。其中,生產車間負擔2 000元,行政管理部門負擔4 000元。 9.?以銀行存款預付下半年的財產保險費1 200元。 10.將本月發生的制造費用32 560元記入產品成本。其中,A產品負擔21 600元,B產品負擔10 960元。11.生產車間本月生產完工A、B兩種產品,其中A產品完工總成本為 84 000元,B產品完工總成本為26 000元。A、B產品現已驗收入庫,結轉成本。 12.賒銷給機車廠A產品12臺,發票注明價款57 600元,增值稅稅額9 216元。 13.結轉已銷A產品成本32 000元。 14.公司用現金支付董事會成員津貼及咨詢費126 320元。 15.會計期末將本期實現的各項收入包括主營業務收入300 000元、其他業務收入40 000元、投資收益12 000元、營業外收入8 000元轉入“本年利潤”賬戶。 要求:根據上述業務作出會計分錄

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快賬用戶6266 追問 2022-12-01 21:18

這機個,老師

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齊紅老師 解答 2022-12-01 21:21

7.按照規定的折舊率計提本月的固定資產折舊,其中生產車間用固定資產折舊為12 000元,企業管理部門用固定資產折舊為8 000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.以銀行存款6 000元支付本月水電費。其中,生產車間負擔2 000元,行政管理部門負擔4 000元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 9.?以銀行存款預付下半年的財產保險費1 200元。 借:預付賬款,貸:銀行存款 10.將本月發生的制造費用32 560元記入產品成本。其中,A產品負擔21 600元,B產品負擔10 960元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,貸:制造費用 11.生產車間本月生產完工A、B兩種產品,其中A產品完工總成本為 84 000元,B產品完工總成本為26 000元。A、B產品現已驗收入庫,結轉成本。 借:庫存商品—A產品,庫存商品——B產品,貸:生產成本—A產品,生產成本—B產品 12.賒銷給機車廠A產品12臺,發票注明價款57 600元,增值稅稅額9 216元。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 13.結轉已銷A產品成本32 000元。 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 14.公司用現金支付董事會成員津貼及咨詢費126 320元。 借:管理費用,貸;庫存現金 15.會計期末將本期實現的各項收入包括主營業務收入300 000元、其他業務收入40 000元、投資收益12 000元、營業外收入8 000元轉入“本年利潤”賬戶。 借:主營業務收入300 000,其他業務收入40 000,投資收益12 000,營業外收入8 000元,貸:本年 利潤? (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

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2022-12-01
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-12-18
借銀行存款? 貸應收賬款80000 借銀行存款200000? 貸短期借款 借原材料-甲? 6000*10%2B8000/(6000%2B2000)*6000=66000 -乙2000*20%2B2000=42000 應交稅費-應交增值稅(進)(6000*10%2B2000*20)*0.17=17000 貸應付賬款 借生產成本-A -B 制造費用 管理費用 貸原材料-甲 -乙
2021-12-13
你好,是需要做這個業務的分錄嗎??
2022-05-08
同學您好,您可以自己做,然后我可以給您檢查
2021-12-25
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