你好,丟失的地方去稅務局報備發票丟失,然后銷售方提供第一聯復印件
老師您好,請問您,我們收到了一張購買方寄過來的紅字申請單,我們應該怎么辦,直接開紅字發票嗎,然后呢,開完要不要寄給購買方一份
老師好!我們是一般納稅人,供應商開給我們的專票丟了,現在要怎么辦?
我們是購買方(小規模納稅人),現在要退貨,對方是一般納稅人,給我們開的專票(一張票),只退這張票中的一部分,現在應該怎么辦?
老師,你好,我們是一般納稅人,屬于現代服務行業,我們的供應商郵寄給我一張專票丟失了,我們應該怎么辦?我們是購買方,需要怎么辦?備案嗎?
老師,你好,我想問下,我們是現代服務行業,是一般納稅人,我們報表里面的其他應收款一直有掛賬,應該怎么辦?是法人的借款
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝