?你好;? ?你買的這些是拿來送給? 員工的 嗎? 這樣好判斷之前購進發(fā)票是啥發(fā)票; 你做賬是否體現了進項稅;才好判斷的??
您好,發(fā)現去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現在需要調整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?
購進員工食堂糧油的時候,借方管理費用。貸方應付賬款,現在轉出進項稅,貸方是未交增值稅嗎 但是還有幾十萬的進項留抵,不需要交增值稅的,怎么做會計分錄
進項稅轉出分錄怎么做的 天然氣有一部分用于食堂,這個是借方 借原材料 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸應付賬款
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉出 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了
付客戶住宿費,借 管理費用 885.15 借 應交稅費進項 8.85 貸 銀行存款 894 已經抵扣,后發(fā)現進項稅不能低, 做個分錄 借 管理費用 8.85 貸 進項稅額轉出 8.85 進項稅額轉出結轉到未交增值稅 借 進項稅額轉出 8.85 貸 未交增值稅 8.85 想問 不能抵扣的進項 已經做了 借 管理費用 貸 進項轉出 為什么還要做個 借 進項轉出 貸 未交增值稅?
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業(yè)明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
是員工食堂用的
你好;? 食堂吃的; 是福利費; 你要轉出進項稅哈? ? ? 到時可以用進項稅啦抵扣 ; 可以的??
借方進項轉出,貸方做什么?
你好;? ? ?你之前分錄? 發(fā)來看看; 我看怎么來處理; 做? ?; 你要結轉分錄下才行的??
購進的時候做了一筆,借方:管理費用-福利費(進項稅 額) 貸方:應付賬款-往來往來
?你好;? ?現在做轉出 :借 管理費用-福利費貸? ?進項稅轉出;? 月末結轉 :借進項稅轉出貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;? 借? ??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅? ?