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購進員工食堂糧油的時候,借方管理費用。貸方應付賬款,現在轉出進項稅,貸方是未交增值稅嗎 但是還有幾十萬的進項留抵,不需要交增值稅的,怎么做會計分錄

2022-11-30 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-30 15:37

?你好;? ?你買的這些是拿來送給? 員工的 嗎? 這樣好判斷之前購進發(fā)票是啥發(fā)票; 你做賬是否體現了進項稅;才好判斷的??

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快賬用戶4334 追問 2022-11-30 15:38

是員工食堂用的

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:43

你好;? 食堂吃的; 是福利費; 你要轉出進項稅哈? ? ? 到時可以用進項稅啦抵扣 ; 可以的??

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快賬用戶4334 追問 2022-11-30 15:47

借方進項轉出,貸方做什么?

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齊紅老師 解答 2022-11-30 15:54

你好;? ? ?你之前分錄? 發(fā)來看看; 我看怎么來處理; 做? ?; 你要結轉分錄下才行的??

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快賬用戶4334 追問 2022-11-30 15:56

購進的時候做了一筆,借方:管理費用-福利費(進項稅 額) 貸方:應付賬款-往來往來

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齊紅老師 解答 2022-11-30 16:00

?你好;? ?現在做轉出 :借 管理費用-福利費貸? ?進項稅轉出;? 月末結轉 :借進項稅轉出貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;? 借? ??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅? ?

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?你好;? ?你買的這些是拿來送給? 員工的 嗎? 這樣好判斷之前購進發(fā)票是啥發(fā)票; 你做賬是否體現了進項稅;才好判斷的??
2022-11-30
是的,分錄是正確的。
2023-03-07
你好? ?你要轉出這個應該是原來怎么做分錄的?? 我看看怎么來轉。 不是直接這樣轉的。? 你這樣轉就是會不平的。? ?
2021-06-01
您好,因為每月末都要把 應交稅金-應交增值稅 結轉到 應交稅金-未交增值稅,跟我們的進項稅和銷項稅 結轉到 應交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
根據你描述的情況,進項稅轉出和補繳增值稅的分錄處理如下: 1. 進項稅轉出 借:應交增值稅——進項稅轉出 貸:應交增值稅——未交增值稅 2. 補繳增值稅 借:應交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 你提到“應交增值稅——進項稅轉出”科目無法平賬,可能是因為該科目余額未正確結轉。通常,進項稅轉出金額應轉入“應交增值稅——未交增值稅”科目,最終通過補繳稅款平賬。 方法一:結轉進項稅轉出 在補繳稅款前,先將“應交增值稅——進項稅轉出”科目余額結轉到“應交增值稅——未交增值稅”科目: 1. 結轉進項稅轉出 借:應交增值稅——未交增值稅 貸:應交增值稅——進項稅轉出 2. 補繳增值稅 借:應交增值稅——未交增值稅 貸:銀行存款 方法二:直接調整 如果不想單獨做結轉分錄,可以在補繳稅款時直接調整: 1. 補繳增值稅 借:應交增值稅——未交增值稅(含進項稅轉出金額) 貸:銀行存款
2025-03-11
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