同學你好,這個利潤分紅,需要他們交稅的。
老師您好!我們公司是一般納稅人獨資企業(yè),船舶服務有限公司,后來增加投資購船的費用有股東投資的,他們的錢是投在船上,不是投在公司,我想問這個利潤分紅需要他們交稅嗎?
老師,您好!我們公司股東投資了一個項目,這個項目盈利了,比如分會利潤100萬,我們把這筆錢再按投資比例分給股東,不管我們公司是否屬于盈利的狀態(tài),股東都要按股息 紅利繳納個稅嗎
老師您好 我們屬于投資公司,之前公司股東打進來的投資款是給另一個公司投資的,現(xiàn)在另一個公司有盈利分紅打給我們現(xiàn)在的投資公司,這個分紅怎么轉給個人股東們,怎么合理的少繳納個人所得稅
老師 我們是合伙企業(yè) 就是我們投資了其他公司 就是我們是其他公司的股東 然后在填寫年報的時候 有一個是否有投資信息或者購買其他公司的股權 這里那我么是不是需要填寫哇
您好老師我想問一下就是我們公司老板現(xiàn)在想融資,就是別人給我們投資,到時候給他分紅,是不是我們給他分紅假如我們今年利潤100萬,給股東分25%的股份也就是25萬,那我是不是也得交100萬的企業(yè)所得稅,然后剩下的利潤給他分紅
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?