你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。
12月1日,本年利潤賬戶余額為12萬,“利潤分配一未分配利潤賬戶余額為10萬(1)生產產品領用材料50,00元,車間一股耗用材料3,000元。(2)將當月制造費用5,000元轉入生產成本。4)銷售產品給N公司,貨款50,000元及增值稅款6,500元未收回。(3)完工產品30,000元驗收入庫(5)結轉已銷售產品成本10000元。(6)31日,將上述業務所涉及的損益類賬戶金額結轉至本年利潤。7)31日,計提本月所得稅1萬元,并予以結轉(9)31日,按凈利潤的10%計提法定盈余公積金,按凈利潤的10%計提任意盈余公積金(8)31日,結轉本年利潤賬戶余額。按凈利潤的50%計提向投資者分配利潤。(10)31日,結轉利潤分配各明細賬戶(11)編制“本年利潤”、“利潤分配一未分配利潤”2個賬戶明細賬。老師能快點嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?